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老师你好,小企业销售收入,借 银行存款 贷主营业务收入 贷 应交税费—应交增值税—销项税,但是这个企业月销售额没超过十万元,不用交增值税,应该怎么记账?

2023-11-26 22:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-26 22:24

同学您好,你可以把税额这部分计入营业外收入

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齐红老师 解答 2023-11-26 22:26

借:银行存款   贷:主营业务收入   应交税费——应交增值税   第二步:确认税金减免为营业外收入   借:应交税费——应交增值税   贷:营业外收入

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快账用户5273 追问 2023-11-26 22:27

老师你好,借 应交税费—应交增值税贷,营业外收入

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快账用户5273 追问 2023-11-26 22:27

这样写分录对吗?

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齐红老师 解答 2023-11-26 22:31

对的。其实或者你每季度的最后这一个月做一次税金这一块也行,因为毕竟他是一季度不超30万,所以前2个月不能确定是否不交增值税

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相关问题讨论
同学您好,你可以把税额这部分计入营业外收入
2023-11-26
你好,小规模他的应交税费是应交税费,应交增值税就到二级科目
2023-12-09
你好 1. 你小规模 增值税没有三级科目的 确认收入时、借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税;贷:主营业务收入 2.季度超过30万缴纳增值税时,借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 3.季度不超过30万免征增值税时,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样做就对了
2020-09-03
同学, 进货 借,库存商品 贷,银行 销售时 借,主营业务成本 贷,库存商品
2023-04-05
你好,销售业务,发生时即收到部分货款和承兑汇票,是做第一笔分录。
2023-05-28
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