你好 1,内账的收入和购进,不需要做价税分离处理 2,外账做外账交税的分录,内账交税这样做分录(借:税金及附加,贷:银行存款 )
你好,一般纳税人内账会计做账账务是否不需要价税分离?之前的账务上有做了价税分离,存在了应交税费怎么处理?
老师,内账怎么计提当月的增值税啊,分录怎么做外账我是价税分离做的的,内账我没有分开做
我们公司,外账是给代理公司做的,现在前面那个会计要辞职了,老板想让我一个人兼职会计和出纳,明天要去跟会计交接了,这种内账,主要跟她交接什么啊
公司是一般纳税人,我做内账,如果做账价税分离做,怎么跟外账会计对接应交税费-增值税,外账会计交税了,内账这里怎么把账做平,怎么跟外账会计对接
内账不用价税分离做分录,如果外账会计那里交了5000增值税。2000企业所得税,内账会计怎么做分录
存货不管盘盈还是盘亏,是不是都要先把账面数调到实有数,因为实有数是客观存在的
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
公司有一个员工有残疾证,哪些税有优惠?具体怎么操作
汇算清缴之后的账务处理会,是要怎么调报表指导一下
公司在外省成立了分公司,并且办理了营业执照、刻章、季负责人,这种是否需要做账报税
你好老师讲义不好下载怎么回事,提示存储权限未开启
请教一下,为什么转出的增值税不是18万,而是题目所说的数目, 如果是自建的厂房改造成职工食堂,进项税额需要转出吗?烦请详细解说一下,非常感谢!!!
2024年是借其他应收1555万 贷投资收益1555万,年度审计调账后,分录为借投资收益1555万,贷财务费用1555万;3月的时候我看了合同认为这部分收入虽然一直未开票,但是仍旧需要缴纳6%增值税,打算在第一季度申报增值税,请问计提税费分录应该怎么做呢
老师你好!项目有些合同未签,但己经支付工程款,会有什么税费风险,老师指导一下
老师你好!项目借款需要提供哪些证据链
有的老师说内账也要价税分离做,不然成本偏高,那种做账方式对老师
你好 内账的收入和购进,不需要做价税分离处理