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你好,一般纳税人内账会计做账账务是否不需要价税分离?之前的账务上有做了价税分离,存在了应交税费怎么处理?

2021-11-23 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-23 12:05

你好,对的是的,那你可以把这个科目做平了,做平了之后,你开始加税合计度。

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快账用户5227 追问 2021-11-23 12:19

存在将近20万的税费,我该如何做平?

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:19

好,具体的是哪一个科目?

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快账用户5227 追问 2021-11-23 12:21

应交税费-应交增值税(进项税)

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:24

你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项转出,还有其他的哪个有余额?

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快账用户5227 追问 2021-11-23 12:31

我们采购是进口商品,是全额缴税的,我们还有剩余的都是待抵扣销项的,如何做平?

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:39

你好,你能写一下之前完整的分录吗?你有进项的话,你的销项是怎么作品的?

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快账用户5227 追问 2021-11-23 12:40

老师,我现在不就是在咨询你吗?

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:42

我需要你之前发生额的分录。看一下具体的是什么原因,只有进项的,没有销项,还没有转出未交增值税的。

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:43

如果你都没有结转的话,你的销项进项,还有转出未交增值税都有余额,才对完整的分录,你看一下这个。 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户5227 追问 2021-11-23 12:47

不知是否明白我的提问,目前我们企业存在的税费都是已付的进项,接下来要价税合并我需如何做平

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:48

确认收入的收入是借银行存款贷主营业务收入。

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:48

没有做你的销项吗?是这个意思吗?

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快账用户5227 追问 2021-11-23 12:51

是的,基本只有进项没有销项

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:52

借管理费用或者是主营业务成本贷应交税费应交增值税进项。

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快账用户5227 追问 2021-11-23 12:52

20万能轻易这样做吗?

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:54

可以的,可以这么做的。

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快账用户5227 追问 2021-11-23 12:59

问题是我们的业务不大,怎么做会导致本月的利润下滑

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快账用户5227 追问 2021-11-23 12:59

甚至亏损严重

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齐红老师 解答 2021-11-23 13:00

那你能反结账修改之前的月份吗?

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齐红老师 解答 2021-11-23 13:00

每个月的借主营业务成本管理费用,应交税费应交增值税进项贷银行存款,这个分录修改一下,改成借管理费用贷,银行存款直接加税合计来做。

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快账用户5227 追问 2021-11-23 13:04

不能,公司的报表是提交到股东手上的,还有很好的解决方案吗?

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齐红老师 解答 2021-11-23 13:05

挂着 每个月结转一部分

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你好,对的是的,那你可以把这个科目做平了,做平了之后,你开始加税合计度。
2021-11-23
你好 1,内账的收入和购进,不需要做价税分离处理 2,外账做外账交税的分录,内账交税这样做分录(借:税金及附加,贷:银行存款 )
2023-11-26
同学,你好,需要计算出来的。
2022-04-12
你好,这个不需要做分离了
2024-09-13
您好,是收入不分离 借:应收账款 8636.04 贷:主营业务收入 8636.04 借:主营业务成本 9333.36/1.13 进项税 9333.36/1.13*13% 贷:库存商品 9333.36
2024-12-15
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