你好,那你看一下你净资产是多少。
长江股份有限公司2021年发生的有关金融资产的资料如下:13月10日从上海证券交易所购入A公司股票40000股,每股买价15元,同时支付相关税费0.5万元②4月20日,A公司宣告发放现金股利,每股05元,并将于7月15日发放;③6月30日,A公司股票市价为17元(该公司每半年报告一次)④7月9日,长江股份有限公司将持有的A公司股票全部出售,实际收到价款90万元,售价中包含前面应收未收的股利。(1)假设长江公司持有A公司的股票既以收取股票的股利为目标也以出售该股票为目标,则长江公司应该将购入的股票划分为哪一类?理由是什么?(2)写出长江公司3月10日购入A公司股票的会计分录:(3)写出4月20日,A公司宣告发放现金股利,长江公司的会计分录:(4)写出6月30日,股票价格上涨的会计分录;(5)写出7月9日,长江股份有限公司出售A公司股票的会计分录(长江公司按10%提取法定盈金公积)
长江股份有限公司2021年发生的有关金融资产的资料如下:13月10日从上海证券交易所购入A公司股票40000股,每股买价15元,同时支付相关税费0.5万元②4月20日,A公司宣告发放现金股利,每股05元,并将于7月15日发放③6月30日,A公司股票市价为17元(该公司每半年报告一次)④7月9日,长江股份有限公司将持有的A公司股票全部出售,实际收到价款90万元,售价中包含前面应收未收的股利。(1)假设长江公司持有A公司的股票既以收取股票的股利为目标也以出售该股票为目标,则长江公司应该将购入的股票划分为哪一类?理由是什么?(2)写出长江公司3月10日购入A公司股票的会计分录:(3)写出4月20日,A公司宣告发放现金股利,长江公司的会计分录:(4)写出6月30日,股票价格上涨的会计分录;(5)写出7月9日,长江股份有限公司出售A公司股票的会计分录(长江公司按10%提取法定盈金公积)
甲公司其中的三个股东分别以1500万,300万,225万的价格把股权转让给乙公司。同时这三个股东又以同样的价格1500万,300万,225万的价格买了乙公司的股权。那么甲和乙公司怎么做账? 甲:借:实收资本-三家股东 贷:实收资本-乙公司 甲这样做账对吗,因为这三家股东当时投资甲公司时,部分做了实收资本,部分做了资本公积,现在转出股权,只做实收资本的账,资本公积还管吗?如果资本公积也转出怎么做账? 乙:借:长期股权投资-甲公司1500+300+225 贷:其他应付款-三家股东 借:其他应付款-三家股东 我同时做这两家的账?谁明白怎么做? 贷:实收资本1500+300+225 乙公司这样做账对吗?他是即不付三家股东钱,也不收三家股东钱,因为对冲了?但是有个问题,如果不收三家股东钱,那么工商里面的信息,实缴注册资本还是之前没增资的金额,这个怎么处理?
股权平价转让如何写情况说明,标的公司是没有不动产和长投,所以当时没有出评估报告,现在也不想出,出评估报告太贵,有什么办法证明价格是公允的,标的公司实收资本5000万
某公司拟转让股权需对一不动产进行评估,该建筑物是位于南京市中华路141号的办公楼,总建筑面积为22379平方米。评估人员通过收集有关案例(过程略),筛选出三个比较案例,比较情况如下:待估建筑可比案例可比案例可比案例项目物ABC用途办公楼办公楼办公楼办公楼25100元/24800元/45100元/成交价格待估平方米平方米平方米评估基准成交日期2022.102022.102022.10日交易情况正常正常正常正常案例简介街道条件10010210099区域因素交通设施10010298103周围环境1009899100临街状况1001029898个别因素坐落位置10010498101表中街道条件、交通设施、周围环境、临街状坐落位置的数值,都是以评估对象为基准,将可比案例与评估对象相比较后而确定的。所选可比案例额交易日期离评估基准日较近,价格变动影响较小。本次评估的基准日为2022年10月31日,根据评估对象的特点及评估目的,遵循独立、客观、公正、合法、谨慎的原则,按照评估程序,在认真勘察现场、查阅资料的基础上进行价值评估。求待估建筑评估值
新法人怎么登录不了渝快办,只有旧法人能登录
请问现在注销一个好几年没什么业务的小规模公司,自己办理难吗?需要什么流程?
农业企业出现大批量的死鸭,应该怎么做账务处理,需要去税局备什么案吗
我公司100%控股一家公司,然后用未分配的利润为那家公司买了一块地,建立了工厂进行投资。建立的工厂的房产证名字也是被投资那家公司,我司怎么凭证处理。
新公司三月份成立 税种认定上面显示个税认定有效期起2025年3月1日,那今天3月12日申报2月份个税时需要申报新公司的个税嘛 在个税系统里面能填写二月份数据 正常申报也是可以操作的
公司采购材料一批发票未到先做采购暂估如何入账,会计分录怎么写?后期发票到了会计分录怎么写?(两笔分录跨年了)
需要补上个问题的3万多的税吗,会有滞纳金吗,毕竟已经7年零9个月了。如果有的话,可能比税金还多。该怎么办
我问一个问题,就是去年刚开业有一笔跟法人借钱(4万现金凭证),员工就是法人,用发给法人工资申报个税的。现在在其他应付款挂着。要怎样处理
请问老师,我家是外贸企业,主要都是出口,没有内销,那采购的进项税,之前的会计在勾选平台上,认证抵扣了,这样做对吗?谢谢老师
老师请问下,总公司给员工买了社保,但在分公司申报工资和扣个人部分社保,分公司应该怎样做会计分录?
也是5000多万
你好,也就是你单位有盈利啊,故意分配利润是不是正数。