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老师您好,22年暂估成本20万并也结转(借主营业务成本20,贷应付账款-暂估,其他分录平),23年4月汇算清缴时调增20万,在23年4月的账里想把应付账款-暂估科目冲平,做了借应付账款20,贷,未分配利润20,这样做对吗,谢谢老师

2023-11-22 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-22 12:03

对,做账的话是这么做的

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快账用户3663 追问 2023-11-22 12:04

老师,这样的话报表中,未分配利润就直接增加了20万,没问题啊?

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齐红老师 解答 2023-11-22 12:06

对呀,等于是费用少了,未分配利润就多了

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快账用户3663 追问 2023-11-22 12:08

老师,我好像记得在哪里看见过未分配利润只有损益类的科目才能结转到此科目,我上面的分录虽然是应付帐款,其实根源是成本,我的理解对吗

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齐红老师 解答 2023-11-22 12:09

对就是未分配利润的代替了成本的意思

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对,做账的话是这么做的
2023-11-22
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
你好,这个是实际业务的吗?
2021-05-20
借库存商品80 贷应付 借库存商品贷,以前年度损益调整20
2023-05-25
借其他应付款 贷利润分配-未分配利润 
2022-04-20
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