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老师我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,A公司给我们开具发票了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,但是现在就是要冲红,我们又做了抵扣,现在就是冲红了,我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师写成相关分录一下,谢谢

2023-11-20 19:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-20 19:21

你们原来购买100吨的发票,后来红冲,实际收到货物只有99吨,那就按99吨先入账

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快账用户6024 追问 2023-11-20 19:25

请老师写成相关分录可以吗?我现在不知道该怎么做了,麻烦老师您写成带有数字的分录给我可以吗?谢谢了

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齐红老师 解答 2023-11-20 19:30

按实际收到的库存入账,没有收到发票 借,库存商品99 贷,应付账款或银行存款99 收到100吨的发票 借,库存商品100 借,应交税费应交增值税进项税额13 贷,银行存款113 后面红冲 借,银行存款113 贷,库存商品100 贷,应交税费应交增值税进项税额转出13

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快账用户6024 追问 2023-11-20 19:34

那么你冲红了原来我100吨的分录后,那么我们银行付款113万就不对了啊,现在我们99吨我们只支付111.87万元,这样子跟99吨入账不对啊

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齐红老师 解答 2023-11-20 19:54

因为对方没给你们开票,所以你们先按暂估价入账,等后面对方按实际的发票给你们开的时候,你们把暂估的先冲掉,如果你怕金额对不上,可以通过,应付账款来体现, 比如实际支付给对方的金额 借,预付账款 贷,银行存款 暂估入库 借,库存商品 贷,应付账款

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你们原来购买100吨的发票,后来红冲,实际收到货物只有99吨,那就按99吨先入账
2023-11-20
你好稍等我写好发给你
2023-11-20
您好 9月份分录您已经写过了啊 10月份红冲 借:库存商品  -100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13万 贷:应付账款 -113 收到退款 借:银行存款 1.13 贷:应付账款 1.13
2023-11-20
a公司直接赔偿钱给你15000吗?货物发票不红冲没法处理,联系对方红冲发票
2024-01-11
你好,15000做营业外收入
2024-01-11
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