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购进一批商品,钱付了,货已收到,发票未开给我们公司,该怎么做账?

2023-11-17 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-17 10:53

同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-11-17
您好,可以先暂估入账,等发票来了再把暂估冲销了,按照发票入账
2021-01-08
同学你好!这个可以先按库存商品入账的  出售时   对应的结转成本的 当然     如果一直无法取得发票的话     税务是不认可支出的 结转成本部分    是不允许税前扣除的
2021-09-16
同学你好 借库存商品 贷应付账款暂估
2022-11-15
同学您好,开票了,货没给,理论上 借应收账款 贷合同负债 应交税费-应交增值税-销项 但是现实中大家都偷懒 借应收账款 贷主营业收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2023-11-17
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