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老师 我们医院今年 1-3 月份医保款应收 125 万,医保结算扣除了 45 万,后又结算奖励 18 万,二月份医保局预拨了 一月份的 58 万,现收到后期全部应收账款40 万,请问老师应该如何记账?

2023-11-17 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-17 08:46

1.一月份医保款收入:借:银行存款 125万贷:应收医保款 125万 2.二月份医保款收入:借:银行存款 58万贷:应收医保款 58万 3.二月份医保款结算扣除:借:应收医保款 45万贷:银行存款 45万 4.二月份医保款结算奖励:借:银行存款 18万贷:应收医保款 18万 5.三月份医保款结算奖励:借:银行存款 40万贷:应收医保款 40万

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快账用户2816 追问 2023-11-17 08:51

老师 是 1-3 月一共是 125 万,期间报账结算直接扣除 45万和奖励 18 万,并没有走银行存款,属于系统扣除。2 月份预拨付了我们医院 58 万,后期剩余的 40 万 今天刚清算完 拨付到公户

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快账用户2816 追问 2023-11-17 08:55

麻烦老师解答下

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齐红老师 解答 2023-11-17 09:06

1.一月份和二月份的分录:借:银行存款 125万贷:应收医保款 125万 2.二月份预拨付的分录:借:银行存款 58万贷:应收医保款 58万 3.三月份结算扣除45万和奖励18万后,剩余部分为40万,该部分直接拨付到公户的分录:借:银行存款 40万贷:应收医保款 40万

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齐红老师 解答 2023-11-17 09:06

没走银行存款咋给你打款

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1.一月份医保款收入:借:银行存款 125万贷:应收医保款 125万 2.二月份医保款收入:借:银行存款 58万贷:应收医保款 58万 3.二月份医保款结算扣除:借:应收医保款 45万贷:银行存款 45万 4.二月份医保款结算奖励:借:银行存款 18万贷:应收医保款 18万 5.三月份医保款结算奖励:借:银行存款 40万贷:应收医保款 40万
2023-11-17
同学您好, 医院业务中,收到医保局预拨DRG预付款时,财务会计挂账应收款,预算会计在借方记“资金结存-货币资金”。对于贷方,应记为“资金结存-财政应返还额度”科目,以体现预拨款的性质。
2024-04-01
同学你好 这个可以这样做的
2022-03-14
 您好,1.可以的,更正申报到2023年12月 2.反结账是最好的,不留下调整痕迹 3.工程物资已暂估,来发票是冲回350再按发票做350 (下面分录为了把发票放在凭证里) 借:工程物资 -350万 贷:应付账款 -350万 借:工程物资 350万 贷:应付账款 350万
2024-04-21
同学你好 保险公司给打的钱收到冲减往来就行了
2021-11-19
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