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您好老师 比如物业公司在5月份收到业主6-9月的物业费,挂到预收里 如果比如说还有10-12月的 结转收入时怎么具体怎么区分

2023-11-16 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-16 14:40

同学,你好 按照期间结转收入 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户3358 追问 2023-11-16 14:45

还是没明白 比如我到6月末了 要结转收入了 但是预收里边不是几月份都有吗 那我怎么知道哪些是6月份要结转的呢

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齐红老师 解答 2023-11-16 14:46

同学,你好 你一个月物业费是多少,你知道吗?就按照这个金额确认收入

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同学,你好 按照期间结转收入 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-11-16
同学你好,一般情况下,可以直接做,贷:主营业务收入,负数,应交税费,负数,贷;银行存款。
2021-12-19
您好 借 银行存款120 贷 预收账款80 贷 主营业务收入40 这样写分录就可以了
2023-07-19
你好,可以的,之前在需要红冲,然后你再做发票的。
2022-07-21
你好,简单来说就是你们收到钱了就可以确定收入,虽然之前拖了很长时间了,但是当你收到钱那一刻,你就确定收入就可以了,后期的话正规起来,你在每个月该确定收入的正常确定收入。
2022-04-25
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