您好 借 银行存款120 贷 预收账款80 贷 主营业务收入40 这样写分录就可以了
老师,您好,公司是中间商,货物是厂家直接发给客户,厂家给我们开进项票我做了库存商品和进项税,我们给客户开发票,我做的时候主营业务收入,月底结转成本我根据什么单据结转
老师,您好!问一个实操的问题,我们公司是做健康咨询的,所以主营业务收入就是健康咨询收入,成本是员工工资,每个月都计入销售费用,那请问有主营业务有收入时如何结转成本?分录怎么写?是结转之前所有的销售费用还是只结转本月的?
老师,我们是物业公司预收一年的停车费,停车费是随到随交,就是每月都有,而且跨年,您说我们月底结转收入怎么结转?
老师我们有一个异地a项目本月没有收入但是已经支出了成本20万 挂到a 工程结算-20的 , 但是我的B项目收入有120万 成本60万,我都对应把B项目工程结算120结转到主营业务收入120,合同结算60万结转到主营业务成本60 本月季报的时间120-60-5(费用)=55,利润有点大,我可以把a项目虽然没有收入,但是我把成本结转过去嘛、抵减一部分利润,少交税。
老师我们是物业公司比如 商户交了7-9月物业费120元,本月月底结转收入的时候是结转120还是只结转一个月的40哦,怎样做分录
个人所得税信息验证未通过啥意思
买卖合同的印花税数据是买和卖的合计数嘛
A选项为什么属债务免除?
老师,你好!想问一下,主营业务成本是不是不能在贷方?比如盘盈商品100,就是借:库存商品100 主营业务成本也是在借方-100,用的是用友软件。
为什么我做账库存商品不减少,我有卖出商品,库存商品我应该怎么做凭证,结转时候会减少库存
会计怎么核对开出去的银行承兑汇票?
客户转错款项,原路返回了,这笔流水怎么做账,会计分录
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
老师:1个老板,既有公司,还有2个个体户,他的个税是要汇算3家的吗?
单位有员工已经离职了,在3月直接工资一次性结算给他了2万,按照备用金的方式走的账,借:其他应收款,贷:银行存款,财务这边想后面4、5、6,月按计提工资把这个冲掉,工资按6000计提,实际发放时不发,冲这个其他应收款,计提工资我会啊,是借管理费用,贷应付职工薪酬,但他说的冲是怎么个冲法?