你好,这个钱是需要你还回来的。
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
老师好,我是小规模纳税人,目前税务要求自查,补缴2022年企业所得税及滞纳金的会计分录怎么做?谢谢。
多久还呢,能不能跨年?前期公司筹备支出,
这种借款最好不要跨年,最好年底前归还
还不了会怎么样?这是公司筹备期间支出,
相当于分红了 需要交个税了
自然人独资,也有分红这一说法吗?
您说的自然人独资是一人有限公司吗
是的,一人有限公司
那肯定是涉及到分红的
好像小规模是12个月还也可以吧,一般纳税人不能超过12月份
这都是不能超过年底的,12月之前最好需要归还的
问题没有收入,哪来的分红,那也是股东打进去的款
这个是你给法人的钱就相当于分红
前期筹备,都是零星支出,也有微信付款截图,这样应该说得过去吧?
如果说前期的支出你算到老板的借款了,后期你是可以当归还借款了