你好,那你红冲就可以的,当时怎么做的,是一般纳税人吗?
老师,应交税费-应交增值税(小规模)贷方科目多了0.01,即:计提的比实际缴纳的多了0.01,分录该如何做?
老师您好,请问之前的会计把增值税做的特乱,现在应交增值税和实际交款额还差400多,怎么调整啊?
实际缴纳的增值税比计提的时候多。计提是应交税费-未交增值税是100,实际缴纳的时候是150,怎么做会计分录?
老师你好请问前期多计提了应交增值税,税务按照实际缴纳的做账,多计提的应交增值税如何调整
应交税金前期没有计提,就是应交税金-增值税以及附加税,印花税等,只是账务上做了应交税金-进项税/销项税,导致12月份底累计应交税金账目贷方100多万,怎么调整,实际未交增值税以及附加税,印花税等6万多 按照老师的分录调整,但是管理费用前期已全部结转,怎么办
老师,公司发生进项税额转出10(已抵扣,当初购买商品),转出时借库存商品10,贷进项税额转出10,再通过转出未交转到未交增值税最后交掉,虽然这个过程应交税费应交增值税这个二级明细下方余额为0,但是三级明细下方进项税额还有发生额10呀,这个要怎么反向转出呢,请问分录是
2024年有张专票,做账时价税都计入费用,2025年想把税费转出来抵扣,怎么调整账务?
我想通过付款码查对方的银行卡号
小规模纳税人开发票卖东西怎么做分录
你好老师,“在线表格”,如何在左边添加行,右边不动? 为什么只要不是在线表格就可以用shift和鼠标操作?
老师,有没有规范白条的模版?
我是一般纳税人,24年认证一张进项发票,25年对这张进项开具部分折让红冲,请问我进项税转出,如何写会计分录?
老师好,公司法人在本公司没有工资,也没有个税申报,想请问法人的差旅费,标有法人姓名的机票等可以报销吗?
业务员出去的餐补计销售费用哪个明细?
老师请问一下罚款供货商的计入什么科目
是一般纳税人
借应交税费未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 这个是红冲结转的