应交税费期未余额为负数,在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。
资产负债表中应交税费期末余额出现负数可以嘛。
老师 您好 如果应交税费有借方余额,在资产负债表中如何填列 是填应交税费负数,还是填在一年内到期的流动负债?
应交税费期未余额为负数,在资产负债表中怎么填写?
资产负债表上应交税费期末余额正数是表示未交税款吗?那负数呢
老师,根据科目余额表填资产负债表时,科目余额表中其他应收款期末贷方余额在填资产负债表时应该填负数吧
老师你好,购买的旧机动车折旧年限按照几年呢?还是按照4年吗
老师,别人给我开的专票13%,对方抵扣了,我就能在税局系统采集到了吧
老师,企业汇算清缴的那几张报表是不是有顺序的填。
老师,之前借用一个公司的资质干了个工程,现在那个公司要注销,但是还有钱没结清,对方公司要求注销的这个公司把票先开过去,然后三方签一个债权转让的协议,把债权转到我们公司,这样有什么风险吗,该怎么操作?
员工给他固定工资,4300,然后加另外500,500是看她工作配合来评分的,这样怎么算工资好吗?
公司购买空气炸锅21000元用于赠送客户做活动,支付方式为私户转款,商户开专票13%,老师可以这样做账吗? 借:管理费用—业务宣传费, 应交税费—进项税 贷:库存现金
老师,我们公司购买了一个设备还没有安装,这个设备它是两个不同车间共同使用的,入在建工程,他的2级科目怎么设置呢?
预缴水利建设基金吼后怎么申报呢
老师,12月份有个暂估费用,现在发票进来了,当时暂估的管理费用,正确的科目是主营业务成本,这个怎么操作呢
老师这个有没有做错啊?我应该写实际收款的、还是写货款总额?核销入场费是贷:应收帐款还是银行存款啊?