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供应商5月份开的发票,我司8月份抵扣了。但是10月份对方红冲了。现在我们怎么做分录

2023-11-10 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 17:32

你好!10月做进项转出。你5月怎么做的分录

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快账用户9644 追问 2023-11-10 17:36

是要把那个分录冲红?那个税额转出分录呢?

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齐红老师 解答 2023-11-10 17:37

你好!比如说原材料的,就做借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税-进项税转出

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你好!10月做进项转出。你5月怎么做的分录
2023-11-10
同学你好,是的,填附表二第20行,红字信息表对应的进项税
2020-09-07
你好,不用的,你再开了红字信息表,当月做进项转出,次月申报就可以的。
2023-01-16
借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
2024-05-16
你好!你6月份有入账吗
2024-09-06
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