你好 改扩建是通过在建工程 借 在建工程 累计折旧 贷固定资产 固定资产毁损 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 然后再将固定资产清理转入营业外支出 B选项 以固定资产清偿债务,应将固定资产的公允价值与该项固定资产账面价值和清理费用的差额作为转让固定资产的损益处理。将固定资产公允价值与重组债务的账面价值的差额,作为债务重组利得。债权人收到的固定资产按公允价值计量。 抵债时的账务处理: (1)用固定资产抵债时 借:固定资产清理(原值-累计折旧额) 借:累计折旧(累计折旧额) 贷:固定资产(原值) (2)抵债后(低偿债务后账面差额处理) 借:应付账款(或其他应付款)--某某(欠款额) 贷:固定资产清理(固定资产清理额牛账网提供) 贷:营业外收入(清理额小于欠款额)或:借:应付账款(或其他应付款)--某某(欠款额) 借:营业外支出(清理额大于欠款额) 贷:固定资产清理(固定资产清理额) D换入股权 借:固定资产清理 累计折旧, 贷:固定资产。 同时, 借:长期股权投资, 贷:固定资产清理。
你好老师,这道题解析没看明白 麻烦帮忙解答一下 谢谢
老师,你好。这两题怎样区分,为什么答案选项不一样?麻烦帮忙解答下,谢谢!
老师,你好!以下的题目,怎样理解A与B选项,麻烦帮忙解答一下,谢谢!
老师你好,这道题的每一个选项的分录都麻烦帮忙写下呗,谢谢
老师,麻烦帮忙看下,这道题我这样写分录是否正确,谢谢!
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?