你好不对 后面这个说反了
@郭老师 按你的意思是跟税负率都没有关系了 销项税额-进项税额 就是我要的增值税 这个我知道 我就是怕交的增值税少了 进项发票太多的话 我是可以不抵扣
老师,我们4月刚转的一般纳税人,然后这个月的进项票比较少 ,然后4月要交的增值税比较多,就导致增值税税负比较高,5%左右,预计未来几个月进项应该都不会太多,这样风险大吗
老师,进项少增值税税负高,进项多增值税税负就高这个意思不
老师,增值税税负率高的意思是?
老师,内销企业,增值税可以有期末留抵吗?比如上月进项少,税负率高;本月多认证进项,拉低税负率,导致本月进项>销项,产生期末留抵,不用缴纳增值税。
金斗云实操系统参考答案与老师视频讲的数据结果不一样,以哪个为准?
老师,公司变更股东涉及哪些税款
老师,新接手电力安装的账,老板让我看账,我应该咋看,看哪些
22年12月开了普票技术转让费300万当时企业也享受减免了这个300万的企业所得税但税局在24.4月要求我们红冲了发票但我忘记入账了反结账到12月补做了分录借应收账款-300万贷主营业务收入-300万之前盈利30来万现在做了这个分录之后亏损200多万了?分录要怎么做不影响24年的利润呢?求分录
老师,这个12.5%是怎么算出来的
4月做季度所得税预缴时,想弥补以前年度亏损,是在做季度所得税汇缴之前做就行,还是必须得3月做才可以?
4月做季度所得税预缴时,想弥补以前年度亏损,是在做季度所得税汇缴之前做就行,还是必须得3月做才可以?
附返还条件的政府补助按负债处理是么
老师,我收到两年房租合同及押金合同,还没交,我怎么做分录。房租是一次交两年,后面要摊费用
董孝彬老师好!请教您,用汇票付货款,汇票金额是1545916.29元,而货款金额为1525815.09元。分录如下: 付货款时借:应付账款—A公司1545916.29 贷:应收票据1545916.29元 A公司收到汇票后退回多余汇票金额到公户 借:银行存款—20101.20 货:应收票据20101.20 以上分录对吗?谢谢老师!
进项少增值税税负高,进项多增值税税负就底
你好 这样是对的 的
进项多不抵扣有什么影响
你好 没有 自己按需要就行