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上月来了发票,银行存款付款了一部分,然后全部挂的应付货款,这个月老板告知应付货款中剩余的1700元全部已经私人付款了,这个要怎么做账啊 ,我的库存现金是0,一般往来款都是走的其他应付-法人,这个账我要怎么做呀。

2023-11-08 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-08 10:59

您好,这个的话,是正常不再支付了吗还是

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快账用户8619 追问 2023-11-08 11:01

不在使用对公账户支付1700元了

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齐红老师 解答 2023-11-08 11:02

那你就只能做营业外了这

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快账用户8619 追问 2023-11-08 11:05

没懂什么意思

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齐红老师 解答 2023-11-08 11:07

就是  借 其他应付款  贷 库存现金

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快账用户8619 追问 2023-11-08 11:08

可以直接借:应付账款,贷:其他应付吗

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齐红老师 解答 2023-11-08 11:09

可以,这个是可以的

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快账用户8619 追问 2023-11-08 11:10

没有附件没关系吗

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齐红老师 解答 2023-11-08 11:11

不影响的这个的,你好

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快账用户8619 追问 2023-11-08 11:11

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2023-11-08 11:12

不客气的,祝您开心

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相关问题讨论
您好,这个的话,是正常不再支付了吗还是
2023-11-08
你好! 借:长期待摊费用-装修费194690.27 应交税费-应交增值税(进项税额)25309.73 贷:其他应收款70000 银行存款150000
2022-02-15
您好,不认证的进项税额可以这么做。借管理费用 应交税费应交增值税待认证进项税额 贷银行存款
2024-05-30
你好对的 是这么做的
2021-12-13
对的,暂估就是这么。。做账的
2022-04-12
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