您好对的,这个是可以入账的,然后进行评估,找第三方机构
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
各位老师,大家早上好,我们公司是三个股东,其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了,然后又通过我们公司销售出去,款项进了公司公户,然后我们对人家开了销售发票,我们公司也是准备生产布料,但是还没有开始生产呢,然后,股东投进来的这些布料为实收资本,款项进了公司户,还给购买方开了销售发票,现在我怎么做账务处理,才能体理,实收资本,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,这一块,这些账务处理,我衔接不上去了,请各位老师指点一下,把账务处理的分录给我详解一下,谢谢
各位老师大家早上好,如果老板以个人的名义赠送机械设备,然后视同销售的那种,给我们公司开票,这些机械设备要不要做评估呢,我们公司是老板的朋友给了一批旧设备,然后虽然是旧机械,但是也要入账的,发票的获取成了最大的难点了,所以说让赠送的老板以他个人的名义给我们公司开票过来,可以吗
各位老师,大家早上好,以个人名义赠送的机械设备,需要视同销售,这个就是老板他个人到税务局开发票给被赠送方的对吗,那么这些机械设备在收到发票以后可以入账吗,是二手机械。在做视同销售的时候,进行评估就是找第三方公司出书面材料,对吗,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,我们公司是三个股东,其中有两个股东把之前在南方他们工厂的一些机械设备资产划拨到 我们公司,然后新成立的公司,股东是他们三个人,但是这些资产和实收资本没有关系,他们投资款是纯货币形式的,如果说按赠送,也没发票,那么这个我该怎么入账呢,但是有评估报告,请老师们指点一下,谢谢
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
老师,这个评估费大致需要多少呢,800万元的二手机械设备
大概就是5万到10万左右