如果没有的话,你跟税务局反映一下就行
小规模公司,平时开工程管理咨询费,除了法人工资,一点油票和餐费,没有别的成本了,现在普票免税,也没有增值税要交,我们就正常有多少利润就老实交多少企业所得税,是不是没有涉税风险了?还有个体户查账征收的经营所得税是不是按这个图交,开同样金额的普票比小规模企业所得税交的多很多对吧
老师,税务局这边打电话来提醒说是公司企业所得税缴纳额是0元,让我们调整一下报表交点税,可能后续会有稽查的风险,因为我们公司收入挺高的,但是有以前年度弥补亏损,还没有弥补完,所以一直没有教过企业所得税,请问这种情况我该怎么处理呢,
老师,我昨天突然接到税管员电话,把我们企业近6年来全面预警的风险形成了个报告,快50页。但是级别为低级。发给我,让我自己先看,2周内处理。我看了大部分区间的跟我无关,我才来了2年多,主要意思就是房产税缴纳为0,城镇土地使用税为0,近三年企业所得税为0,应纳税所得额为负数,核实纳税人情况之类的。我们不是地产企业,园区土地是租赁费,近几年企业利润一直为亏损所以么交过税,都是真实的,我应该咋处理,咋举证呢
老师好,我刚接到税务局电话说是我们有个风险,我看了下他发过来的风险报告,意思是我们针对实收资本的印花税和企业所得税存在未交及少交风险。但是我们去年的实收资本我在今年2月就已经交过了,还有企业所得税,我根本没收入,交啥所得税呢
老师好,我刚接到税务局电话说是我们有个风险,我看了下他发过来的风险报告,意思是我们针对实收资本的印花税和企业所得税存在未交及少交风险。但是我们去年的实收资本我在今年2月就已经交过了,还有企业所得税,我根本没收入,交啥所得税呢
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
境内企业五星红旗船舶,从事国际运输服务,航次是国内装货到国外卸货,或者国外装货到国内卸货,船员工资和船员管理费以美金支付给境外香港的劳务公司(船员都为中国籍)需要帮他们公司代扣代缴吗?需要代扣代缴哪些税,船员的个税需要代扣代缴吗 现在支付,2月 3月劳务费 2月 3月 船员都在船上,船在宁波靠港,4月在宁波装货船舶才开出去马来西亚,这种劳务费是否需要代扣代缴
24年第四季度的财务报表有变动,汇算清缴的时候需要去更正申报第四季度报表吗?如果更正了,需要补税的话,需要交滞纳金吗
老师调表不调账,调财务报表吗
个体工商户,核定征收的一个月不超3万,超了会收多少税
为啥发出成本低利润就高,能举例子吗
他让我写自查报告,我不知道咋写,本身我就交了的
你就把这个实际情况说呃说明一下,比如说你实际是多少交了多少就行
为啥这种交了的税务局还要打电话来说有风险呢
那你就需要自身检查一下,看看有没有少交的税款
确实没有他所说的注册资本印花税和企业所得税少交的情况,都没有收入,哪来的企业所得税呀
如果没有的话,你做个情况说明就行