你好 如果是对方自己购进材料 委托我们加工 我们可以只开13%的加工费发票 如果是我们购进材料加工并销售 就要开销售商品的13%的发票
老师,请问,我公司购买材料对方开的是普通发票,现在这个材料卖出去了,我们要开进项给对方,那我是可以按照普通发票上面的金额来结转成本吗?还有,分录要怎么样做呢?
老师,公司生产变压器,现在公司由于资金紧张都是对方自己进材料,我们只开加工费13%的发票,请问这样可以吗?这个太多了会有风险吗?
老师你好,请问建筑公司有发生钢管材料租赁业务一年大概有500万成本是开不了发票,对方不愿意开发票我司,只能开收据,这样在企业所得税前不能扣除要调增,请问有什么办法可以解决这个无票问题吗?如果我司自己去开2个个体工商户自己开票给自己这样是否属于SK票吗?还有关于利息问题我司每年有大概100万利息支出给民间借贷个人的,他们也不愿意开票,是否也可以我司自己去开个体工商户自己开票给自己这样是否属于SK票吗
老师咨询下,我们是生产建材的企业,有个施工单位需要建材,但是对方要3个点的票,我们是一般纳税人,只能开13%的票,现在老板要求成立个小规模的公司,小规模的公司提供材料给一般纳税人加工,一般纳税人开加工费的普票给小规模的公司,这样操作可以吗
请问老师我公司是砂石生产加工销售企业,购进来的加工设备是二手的没有发票,所以账上固定资产很少,现在机器不正常每个月买很多维修配件又开了很多维修设备用的配件材料发票有一二十万,这样有风险吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
那我们收到对方自己买的材料加工,这原材料的账目不体现,只做加工费发票这账目可以吗?
你好 这样是可以的 本来你们也就是提供加工劳务。和原材料没有关系