借 固定资产 借方负数 贷 累计折旧 贷方负数
计提固定资产折旧 借 累计折旧 贷固定资产 然后借 管理费用 贷累计折旧? 还有一种是不提折旧直接进入费用 借 管理费用 贷 固定资产 这样作对?
在做固定资产折旧时,借:累计折旧,贷:固定资产,为什么在资产负债表里累计折旧是以负数出现,所以固定资产净值没变
账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
老师,我们本年处理固定资产了,累计折旧有借方数,汇算清缴固定资产折旧,累计折旧摊销额这个数据我是不是要用贷方余额减借方数吗?
请问一下老师,调整上年度固定资产清理,贷方固定资产原值,借方是累计折旧和固定资产清理,还是累计折旧和未分配利润?
老师,就是员工垫付的货款,报销的时候填付款申请单还是费用报销单
老师,就是员工垫付的,只有费用类的填写费用报销单,还是成本货款类的垫付也写费用报销单啊
给公司员工开工资必须要用公户吗?财务负责人的户或是转微信行吗
老师您好,汇算清缴中其他数据填完纳税调整明细和所得税弥补亏损都是自动填的还是手动填
老师,员工代付成本货款报销的时候也要写费用报销单吗?
老师,因供应商质量问题扣的款,比如供应商开票5万,质量扣款5000,我们只付4.5万,我们做营业外收入吗
老师资产负债表本期都是0,是不是把上期期末数填到本期期初里
老师您好,民非交残保金的分录怎么写?要做计提吗
接受居间费发票一般需要注意哪些风险 需要备留哪些资料以防税务稽查 需要申报哪些税费
老师账上折旧完的固定资产还有残值在账上怎么处理,我知道可以继续使用,我想知道这个残值账上怎么处理