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老师,8月的时候有笔收入并开了专票,10月份发现这笔发票税号写错,就重新开了红字发票和正确的发票,金额都没变,这种情况,10月的凭证里我还用再做一遍这个分录吗?

2023-11-06 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-06 14:36

您好,这个的话,是需要在做一个的

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您好,这个的话,是需要在做一个的
2023-11-06
你好;     你先开红字信息表; 做进项税转出分录。 然后收到红字发票做红冲分录即可   ; 收到 正确发票在去做正确分录即可   
2022-11-07
你好,十月份结应收账款贷主营业务收入应交税费, 12月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022-12-19
你好,不需要的,其他的不用。
2023-02-18
同学你好,现在开红字发票会记录到7月份业务税额中,重新开具的也包含在7月份销售额中。
2019-07-03
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