您好,同学,开出发票可以对应结转相应成本啊
公司采购了商品给客户,上个月进项发票已经开给我们了,但是我们没有开给客户,这个月开有影响吗? 公司采购了商品给客户,我们还未收到进项发票,但已经将发票开给客户了,这种情况又是该怎样处理呢?
老师,我们公司现在有这样的一种情况,我们销售货物给客户,经常是上月出货对账,下月开票或者等客户通再开票,想请您给指导建议,这种情形下,收入和成本要怎么入账呢?
老师好,我们销售一批货给客户,我们已经开票,客户也已经付款,后来出现质量问题,这种情况下,客户怎么做,我们又应该怎么做啊
老师请问一下,供应商发票已经开出,客户未收到,但是供应商拒绝复印给客户入账,这种情况怎么处理?
老师好,客户退货,我们也把款退给客户了,客户已经把发票抵扣了,这种情况下是客户开红字信息表还是我们开?
税务局备案的软件即征即退分摊方式是按实际成本分摊,我这个月开的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项该怎么分摊?
软件即征即退进项分摊方式是按实际成本分摊,这个月销售的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项怎么分摊?
11月本年利润和净利润差额是未分配利润,截止11月是盈利,是因为没有结转这个未分配利润吗,结转的话分录怎么写
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
我的个人账户,法院划扣被告的钱转不了我的卡上,是什么原因
本年利润和净利润差额是未分配利润,是什么原因
更正申报第三季度资产负债表怎么操作?
修改第三季度资产负债表怎么操作?
资产负债表上第三个季度,有些数据不一致,之前会计没有交接,应该是填写错误了,第三季度的资产负债表还可以修改吗?
资产负债表季报应收票据应收账款年初余额不一致,怎么办
老师 采购的票没有来,是不是先暂估呢
那是得先暂估成本的
老师, 未发货已开票不是不能确认收入吗的吗
已开票就是要确认收入的呢,开票已经是发生纳税义务了,下个月电子税务局里面就会显示销项税额了
老师, 我们未收到采购发票和货, 分录这样做对吗?借库存商品-暂估 A,贷应付账款 B,借主营业务成本 A贷库存商品-暂估A,等实际收到采购发票先冲红上笔分录, 再重新按发票数据做一遍,对吗?
您好,同学,是正确的这么做