你好,收到发票的时候,先把之前暂估的分录红冲 借:应付账款—暂估,贷:库存商品 然后根据发票做购进分录 借:库存商品,贷:预付账款 等科目
6月采购商品已经付款,货已入库,7月才收到发票,会计分录怎么写
先付款,商品已经入库,现在才收到发票,会计分录怎么写
请问:2月商品入库发票未到,借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。同时2月暂估的商品己发出,借:发出商品-暂估,贷:库存商品(暂估)。3月收到发票分录怎么做?(收到发票金额跟暂的全额是一致的)
请问商品入库没有收到发票只有送货单,要先怎样入账?发票下个月才收到
老师,采购时,货先到先入库,发票后到。 1.先入库时暂估入库:借:库存商品—暂估(含税) 贷:应付账款 2.收到发票时,有票折 3.付货款时有现金折扣 老师,请问第2和第3分录怎样做?
老师我们小规模纳税人,2025.3月财务账上 计提了 管理费用-工资82900,我想问对公账户发工资和个税申报工资,还有账上工资怎么保持一致?请举例说明,比如25年3月工资啥的
老师,汇算清缴就选A000000,A100000这两个自动,A105000(纳税调整项目明细表)A105000(职工薪酬支出及纳税调整明细表),A105080(资产折旧、摊销及纳税调整明细表),A106000(企业所得税弥补亏损明细表),无招待费和广告宣传费,就填这6张表,对吗
之前付了投标保证金,然后对方退回时还给了利息,那这部分利息怎么入账呢
老师注销时其他应付款有法人欠款怎么调账,可以转实收资本吗
买卖合同印花税只交一次印花税,和后面销售多少有关系吗?每个月需要按申报收入来交印花税吗?
汇算职工薪酬财务账看应付职工薪酬--工资 和个税申报表的那个数来看最准
收到的租赁发票,开的建筑服务*机械费,对吗
老师您好,请问公司买车,但是是法人个人付款的,没通过公司账户,可以抵扣税款吗
机票行程单纳入勾选抵扣了吗?
老师我们单位来了2个退休人员
库存商品要重新做啊,库存商品都已经出库截止成本了
你好,之前入库没有发票,是做暂估入账处理。 之后取得发票了,就需要先把暂估的红冲,然后根据发票做购进的分录。