我刚才给你回复了,你想要重新提问的话,你再重新提问一个问题吧,我们接了问题没法退回
老师。你好。我公司5%税率小规模纳税人。 请问附表5%表中填写的是普票+专票的数据还是只填写专票部分的数据? 如果填写专票的数据16栏不含税销售额是数据是系统带出来的填写到主表5栏。主表15栏就对应的上税控盘发票统计资料专票销项税额。 普票因为没有超过45万填写在主表10栏。但是主表18栏不等于税控盘统计表的销项税。请问普票差额征税这部分应该填在哪个位置?
请问老师,我司收到一张红字发票,但是在勾选平台上面没有,那我记账凭证是做进项负数,还是进项转出呢?增值税申报表里面填写在哪一行呢?
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
老师,我们是新公司,2022年12月就支出了一笔2000元的工资,在填写年度申报表,在管理费用那里我填了2000元,那在职工薪酬支出及纳税填增明细表还那里还需要填数字吗?我试了一下,填入2000元后,纳税调增那张表就有调增金额了
请问老师,这张表在做企业所得税汇算清缴的时候,我看有的数据是后面的表链接过来的,有的需要手动填写,请问老师,我是先填写后面的表,然后再返回来补充这里没有的数据吗?