您好,不可以的啊,本月先申报未开票收入,交增值税,下月再申报未开票收入和增值税都是负数,再申报蓝字开票收入和增值税正数
老师我们公司举办论坛学术类会议,各大医院及医疗机构过来发表学术论文或者新创意,与我司签订合同按照合同付费给我们公司,我公司在收到预付款时尚未提供服务,也未开具发票,需要缴纳增值税吗?该类合同需要缴纳印花税吗?所得税何时确认?谢谢老师
你好,老师,我们是直升机提供护林服务,一般纳税人,合同签订后,对方一次性付了半年的钱,发票我们也开了半年的,护林服务还没有全部提供,这个可以按照合同分月来确认收入吗?就是不按照开发票时间开确认,谢谢老师
老师,我们是京东线上销售公司,由于厂家都是当月开上月的采购发票给我们,所以我们也是当月确认上个月支付宝收款收入,相当于延迟了一个月确认收入。请问这样操作可以吗?存在延迟纳税风险吗?税务员来了解我们业务时,我可以实话实说吗?
老师我公司签订可提供服务合同了,合同写明上个月付款给我们,没支付延期,我们是否确认收入,报税报无票收入。等钱到账再确认收入可行?谢谢老师
老师,税法规定,无论钱到没到账,按合同签订付款时间确认收入并缴纳增值税,处理上是不是按无票收入填税务系统报表,不缴纳企业所得税,谢谢
制药厂核算成本,用个别计价法可以吗
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
老师,我们是一般纳税人小微企业,再有收入进账就超300万了,求解
您好,还2个月,快成立新公司,把业务分出去,2个小微企业
谢谢老师,老师按合同税务报表确认无票收入,钱没进账会计怎么做账。另外合同款是写着一次支付给我们,但我们是按月提供服务,怎么处理,懵
您好,钱没进账,借:应收 贷:主营业务收入 销项 我们按月提供的话,那还是按月确认收入吧,最上面“没支付延期”,我理解错了,以为没有延期支付,以为收到款了
老师按月确认收入,没收到钱怎么做账呢
您好,借:应收 贷:主营业务收入 销项 以后收到钱 借:银行 贷:应收