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老师,下午好。请教您一个问题,我在实操中发现,发现第三季度账面上的主营业务收入与第三季度报表上的主营收入不一致,现在我假设是在第二季度对不上的,我想要调整,怎么办法呢

2023-11-02 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-02 14:44

你去查一下原因,具体的哪里不一致,你得单独看一下什么原因的,哪个申报表不对,去修改更正哪个。

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快账用户8582 追问 2023-11-02 14:48

是增值税报表与利润表的主营业务不一致

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齐红老师 解答 2023-11-02 14:49

你好,什么原因不一致?是哪一个少填写了,还是哪一个多填写了?

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齐红老师 解答 2023-11-02 14:49

不一致是个结果,你得找一下原因。

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快账用户8582 追问 2023-11-02 14:50

我要调的话是要返回第二季度还是可以直接在第四季度进行该调整呢

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齐红老师 解答 2023-11-02 14:52

你好 二季度里面修改。

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快账用户8582 追问 2023-11-02 14:52

是账面多了,但是报表少了,我现在要把拿账去与报表一致

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快账用户8582 追问 2023-11-02 14:52

不知道怎么调整

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齐红老师 解答 2023-11-02 14:53

电子数据,我要查询税费申报及缴,那里面有更正申报,作废申报。

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快账用户8582 追问 2023-11-02 14:54

我的意思就是说要在账面上调,把账面上的数据跟报表上的调成一致

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快账用户8582 追问 2023-11-02 14:54

这个分录这么做

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齐红老师 解答 2023-11-02 14:56

你好,具体的哪一个业务做多了收入嘛,借应收账款贷主营业务收入应交税费,你反结账修改了它不就行了,删除。

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快账用户8582 追问 2023-11-02 14:58

主要是我出账本了 先问问有其他解决办法吗

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齐红老师 解答 2023-11-02 14:59

借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费。

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快账用户8582 追问 2023-11-02 15:02

你这个是账面少了的情况下吧 这样做吧 那账面要是比报表上多了呢? 分录咋做

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齐红老师 解答 2023-11-02 15:03

同学,这个是账上做多了的红冲。

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快账用户8582 追问 2023-11-02 15:05

那少了呢 咋搞 我可以直接调在第四个季度, 不一定说要放在当期吧

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齐红老师 解答 2023-11-02 15:06

少了的把上面的负数去掉了 借主营业务收入应交税费、应交增值税。

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齐红老师 解答 2023-11-02 15:06

借应收账款,贷主营业务收入,应交税费、应交增值税。

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快账用户8582 追问 2023-11-02 15:08

可以不调整在当期吗

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齐红老师 解答 2023-11-02 15:08

我的意思是调整第二季度。

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你去查一下原因,具体的哪里不一致,你得单独看一下什么原因的,哪个申报表不对,去修改更正哪个。
2023-11-02
你好,很高兴为你解答 第一二季度不需要调整  因为你账务是在四季度处理的
2022-02-24
你好,这个你只需要注销无票收入就可以开了发票的不用冲销
2024-01-12
你好,需要的需要算进去。
2024-01-12
您好,这个的话是要加上的,这个是需要的
2024-01-12
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