齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
就是你投入使用的下月开始计提折旧
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
固定资产是从下月开始计提折旧是吗
老师 我们单位购买的固定资产 我可以先把固定资产开始计提折旧 然后后期安装固定资产 那那个设备的配件我等到下个月或下下个月再记到固定资产里 然后再从后面继续开始计提折旧 这样可以吗
老师,使用权资产计提折旧是不是当月寄可以开始计提折旧,儿固定资产这都是从次月开始计提折旧是吗
#提问#公司从12月份购买的固定资产是从下个月开始提折旧啊
固定资产的折旧是从买来的下个月开始计提吗
处置固定资产的会计分录
固定资产通过待处理财产损益吗
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应付账款有审计核减部分怎么做分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
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