您好 请问您导出文件后 没有点击试图打开过吧
你我于星期四的时候开了一张红字信息表并且已经成功上传审核。因为需要发票冲红,我是购买方。今天销售方(跨省)财务拿到红字信息表之后,开具红字发票时发现没有没有这张红字信息表,就是系统当中找不到我开具的红字信息表,所以红字发票无法开具。然后我仔细核对了红字信息表的名称和税号,并无任何错误,又发了电子版信息表给他,对方财务导入时依旧空白,无法成功,想问一下为什么对方在自己税盘当中没有我开具的这张红字信息表呢、
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
老师,我想问问我们给客户开票,对账时出现有退货,导致部分产品为负数,对方又不出具红字信息表,这种情况我可不可以给对方开成销售折扣呢?在一个较大金额后面?
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
明明老师,销售方提交的红字信息表,导出保存后,再开负数发票的时候,界面只有一个选个,导入开具,以前那家公司界面可以不用导入红字信息表开具负数发票,到目前这家公司,界面需要导入红字发票信息表开具,导入红字信息表后,提示导入后缀为.XML的红字信息表解析错误,导入不成功,无法开具
老师,什么情况下会产生下面的分录? 借:其他应收款 贷:在途物资
员工工作4天,发了1000元,未签劳动合同,已劝退,个税是申报劳务报酬吗?
老师,什么情况下会产生下面的分录? 借:其他应收款 贷:营业外收入?
老师,这个季度有个0申报的公司忘了申报了,刚刚才报会处罚吗?
现在24年,职工福利总支出150万,但有5万没票,账载金额150万,实际发生额是填150万,还是145万
老师个体工商户暂估的库存体现在报表上吗
老师,公司微信零钱通收益怎么做账呢,会计分录怎么做呢
老师,那个小产假期间的工资怎么算
请问自然人代开不动产租赁发票,税局说从今年1月15日至现在,算逾期了。那滞纳金怎么计算?按多少税局计算?
老师固定资产和累计折旧还有对应的费用成本需要写三级明细吗
打开过啊,后缀为xml
您导出后不要点击打开 开具发票的时候直接导入系统 也这样吗
老师,您的意思是不用打开导出的红字信息表, 因为导入需要选中文件
选中后,提示解析.xml错误
无法开具负数发票
是的 不打开 导出到桌面上 开具发票的时候直接导入 也是这样提示吗
好像是的,因为后面我做了个文件夹,把导出的红字信息表保存在桌面文件夹,然后开负数发票选中文件夹里面文件,没有打开,提示解析.xml错误,开具不成功
那您明天再试试呢 应该是没有问题的
试了很多次,没戏
一般纳税人,专票,隔月红冲,必须用红字信息表导入吗
对的 肯定要红字发票信息表 您用的哪个开票软件
百旺,含数电版
那您去电子税务局数电发票 开纸质发票可以找到红字吗
好的,多谢老师
不客气哈 实在不行明天再问下百旺 是不是系统有点问题
您红字发票信息表 提交审核通过了吗
系统显示上传成功,没显示审核通过,我在找原因
系统提示不要多次上传
为什么开负数发票会直接跳出导入红字发票信息表,我把勾选去掉,还显示红字发票信息表.xml解析出错
今晚老师水平差异大
算啦,多谢
要提交审核通过后的 导出的才可以 您现在是通过状态的话 那就导出的文件是对的 是系统问题 如果没有通过 那就要等通过后导出再导入