您好,这个的话,是按照22年实际缴纳的就行
21年没有计提11和12月的工资,在22年1月计提并发放,21年的汇算清缴中职工薪酬纳税调整明细表要怎么填啊
工商年报中单位缴费基数,包含22年补缴21年12月的吗?本期实际缴费金额是21年交的还是说22年交21年的也算
22年应付职工薪酬的贷方包含了21年12月的工资计提数,22年做汇算清缴时A105050表中的帐载金额需要将21年12月份的工资计提数剔除吗?
汇算清缴工资薪金支出,实际发放那栏,是填整个22年发放的借方金额,要包含22年发放了21年的年终奖及12月份工资吗?
汇算清缴职工薪酬表,工资薪金和社保,公积金填22年计提的金额(22.1月-22年12月)还是22年实际缴纳的金额,22年缴纳的话,就包括22年交21年的数了
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师,税都交完了
本3月的月初向银行借入50000元,期限半年年利率6%,按季结算利息。则权责发生制的费用为多少?他说按季结算利息,需要本月份的钱再乘三吗?
员工拿增值税专用发票回来报销费用。但是发票上的金额比实际报销的金额还要多,该如何处理?
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
老师,这里借贷不平,这里是不是要用未分配利润填平呀?
电子税务局哪里可以查到公司3月份应该转出多少进项税额?
餐饮内账核算利润时,收入里加赠送的菜品和招待优惠折扣吗
你好老师 怎么算每月还差多少进项?
老师这个知识点是初级哪个章节,我不太懂想补一下
是不是汇算清缴表里,除了张载金额(张载就是22年计提的)然后其他就是填实际缴纳的
嗯对是这个意思的哈
税收金额是填实际发生额,还是张载金额呢
这个是按照实际的哈
那这样我张载填按22年,缴纳的又不是22年一整年,还包括21年的,和张载有差额,不是还得纳税调增
这个不影响,因为本身是一整年的数据
因为我张载金额比实际多,那不得调增要交税嘛
对,那样的话,你会有差异
除非实际缴纳的也按张载的填,才没差额,因为23年反正也把22年计提的交了
嗯对就是这个意思的
那这样,那实际金额就不是22年实际缴纳的了,实际发生额就是按2022.2月-2023.1月的缴纳金额来填了
也可以,你最终是一致的
好的,因为汇算清缴改几次了,得确定好,再错,专管员老师生气就不给改了
没事,理解了就好的哈