你好,请稍等正在计算中。
3个问题。1,认证为不可抵扣的进项税额,为什么在计算合计进项税额的时候,已经是不可抵扣的进项税额并且下面又转出了,为什么也算在合计进项税额中?2,在计算合计进项税额转出时,这个19500要不要计算在转出数中?为什么?3,进项税额的19500和进项转出的19500 在计算进项税额合计数时 不会重复吗?谢谢老师
老师,这个题 没太明白这个待抵扣的进项税额2040是怎么算出来的?
老师,这道题为什么要做进项税额转出。转出的进项税额2040是怎么计算出来的?
老师,这道题为什么要做进项税额转出。转出的进项税额2040是怎么计算出来的?
老师,这道题为什么要做进项税额转出。转出的进项税额2040是怎么计算出来的?
老师,出售固定资产有出售价格规定吗?比如固定资产10万,已经折旧了3万,我按多少出售有规定吗
老师,我们去年4季度有两笔税是跨省预缴到外地的,但是税种核定没有印花税当时没缴纳印花税,如果我这季度补缴的话还是预缴到外地吗,还是在本地电子税务局补缴就行啊
之前结清的账款要进行退回,新账套没有这笔业务,冲红要把之前的业务写一下再冲红吗?
过了税期还能更改财务报表吗
这种银行承兑汇票应该如何做分录?跟打款一样做支出吗?
老师您好,公司在年中的建账的话直接按余额表建账就行吗,这样报表里的期初余额是不是就是建账时填的数值,跟企业实际的年初余额是不是就不同了啊
老师 公司用管家婆软件 但是做账用的别的财务软件 正常吗
老师,子公司注销了,长投该怎么处理?
老师,个体户没有营业没有收入,但是有银行手续费支出,个税怎么填写?
老师,我们建筑劳务公司税种里没有核印花税种,去年4季度有业务当时好像没有申报印花税,现在还能补缴吗,补缴的话直接缴到这个季度吗
这道题目税率没有告知,无法计算增值税,倒推2040/0.13=也是等于小数,逻辑不对,还有其他信息吗?
没有了,这个是章节练习题,也有不完整的时候,谢谢老师这么耐心哦
不客气同学,不好意思没有解决出你的疑问
再次感谢
不用客气哈,谢谢你的理解