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我们采购华为手机484万,销售出去495万,那样我们需要交我税款,我们是一般纳税人,直接向华为公司采购的,有进项专票13%,我们利润是在300万内所以企业所得税按5%交的,现在这个业务税费是多少?

2023-10-30 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-30 18:46

我们要计算一个涉及采购和销售华为手机的业务的税费。 首先,我们需要了解这个业务中涉及的税种和税率。 假设采购华为手机的费用为 C,销售出去的金额为 S。 进项专票税率为 13%,企业所得税税率为 5%。 根据题目,我们可以计算出以下内容: 采购成本 C = 484万。 销售金额 S = 495万。 利润 = S - C。 进项税 = C × 13%。 企业所得税 = 利润 × 5%。 总税费 = 进项税 + 企业所得税 现在我们要来计算这个业务的总税费。 计算结果为:进项税为629200元,企业所得税为5500元,总税费为634700元。

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快账用户6113 追问 2023-10-30 18:49

增值税不是销项-进项吗?

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齐红老师 解答 2023-10-30 18:53

增值税的计算公式是销项税额减去进项税额。

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快账用户6113 追问 2023-10-30 21:40

那我们有进项发票和销项目发票啊,这样最终税费是多少呢?

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齐红老师 解答 2023-10-31 06:33

你进项一共是多少,可以提供一下数据吗

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快账用户6113 追问 2023-10-31 08:59

这样 算对吗?

这样 算对吗?
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快账用户6113 追问 2023-10-31 09:00

附加税和印花税按小微减半交计算的

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齐红老师 解答 2023-10-31 09:10

你是在算内帐吗,那么这样是可以的

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快账用户6113 追问 2023-10-31 09:39

我们想算下这笔销售真实的税费成本,这样算可以吗?

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齐红老师 解答 2023-10-31 09:53

可以的,你这样计算的

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快账用户6113 追问 2023-10-31 11:02

我们这个手销只赚中间差价,到时让华为公司直接发货给客户就行了吗?这样物流和资金流不一至也行吧

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齐红老师 解答 2023-10-31 11:23

这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的

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你好同学,先先计算销项税,把销售价格除以加13%乘以,乘以13%得出销项税,然后减去进项税得出应纳税额然后再问他谁个乘,乘以13%得出销项税,然后减去进项税,得出应纳税额,然后再用纳税额乘以城建税率交两项附加的税率,再下来看当期盈利金额。如果符合小型微利企业用,应当用当期利润总额乘以5%得出,应交企业所得税
2023-10-30
我们要计算一个涉及采购和销售华为手机的业务的税费。 首先,我们需要了解这个业务中涉及的税种和税率。 假设采购华为手机的费用为 C,销售出去的金额为 S。 进项专票税率为 13%,企业所得税税率为 5%。 根据题目,我们可以计算出以下内容: 采购成本 C = 484万。 销售金额 S = 495万。 利润 = S - C。 进项税 = C × 13%。 企业所得税 = 利润 × 5%。 总税费 = 进项税 + 企业所得税 现在我们要来计算这个业务的总税费。 计算结果为:进项税为629200元,企业所得税为5500元,总税费为634700元。
2023-10-30
专票的销项税%2B普通的销售销-进项的销项税%2B留底税额=你要缴的增值税 附加税,城建=缴地增值税*7% 教育附加=缴的增值税*3% 地方教育附加=缴的增值税*2% 企业所得税没有办法计算。
2021-04-09
同学你好 小微企业的吗
2021-05-10
您得加几个点再开才对
2023-03-06
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