你好同学!什么情况呢?
遇到这种情况要怎么操作?
老师好,我今天在做清卡的时候出现了这种情况,请问是什么原因啊,要怎么操作啊
老师汇算清缴申报出现这种情况,怎样操作啊?
请问这种情况怎么操作
这种情况要怎么操作啊?
老师,平销返利甲公司假如一月销售货物给乙公司,2月按已销含税价的10%返还给乙方,这种情况需要给乙方开具红字发票,电子税务局正常开红字发票需要红冲之前的发票或部分红冲,象这种平销返利红冲发票怎么开呢。
老师你好,小企业会计准则的公司,计提坏账准备,如何做分录,全套的?
老师咋能用大白话懂甲方乙方啊,有购销的还有工程的
老师,住房贷款利息扣除,如果是婚前丈夫买的,可以由妻子一方单独扣除100%么
更正申报之后,营业收入为负数,报表不太好看,这个怎么解决
老师您好:公司新增3个建造师,交社保的;我想问工资表做与不做那种对企业合适(因为不是要交工会经费)
老师,乙公司基本户 才昨天 实收到两百多万投资款,投资方有个人,也有甲公司,请问乙公司 今天可以取出投资款用于生产费用吗?
贸易公司加工费发票进成本吗
你好,老师,我公司报销每次都是先预支款,然后在进行采购,和报销,像这种做账我可以直接做成借:管理费用,贷:其他应收款,这样可以嘛?
我们企业是季节性业务,为了节约人工成本和人力资源公司合作,聘请他们的人员兼职在公司公司工作,他们给我们开发票,我们企业记账是计入管理费用当中的什么明细科目
这种情况怎么处理
你有红字发票,说明之前别人开给你的发票被红冲了,你就不能用这张发票入账了
没有收到红字发票?
是不是数电票?上电子税务局查一下
是数电发票
红字发票不能用于抵扣进项税的,在申报增值税时要做进项税额转出
之前没有抵扣
下月申报增值税时,在附表2填写相关信息就好了。
没有抵扣,还要进项税转出?
之前开过给你们的蓝字发票在税务系统上有信息了,所以申报的时候就是勾选然后就在附表2转出信息栏填写,
之前那张没有勾选
那就勾选了,然后附表2填写信息就好了,这样一正一负不影响你要交的增值税的哈