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老师 收到原材料 但是对方还没有给开发票 如何账务处理?

2023-10-29 19:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-29 19:57

暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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2023-10-29
你好,支付了吗?如果没有支付不用做。
2024-08-27
你好,既然是没有开票给你们,那分录应当是这样 借:原材料,贷:应付账款—暂估 借:预付账款,贷:银行存款 这个过程不涉及  应收票据的
2024-10-24
你好 暂估入库 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 如果之前领用多了,需要对多领用的金额做冲销 
2021-03-17
你好,借预付账款,贷银行,这个暂估做借原材料,10万,贷应付账款暂估款,取得发票做借原材料,-10万,贷应付账款暂估款  负数,之后按发票做,借原材料,贷预付账款
2021-07-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

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