同学您好,请问本期累计借方发生额是多少
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
没发生,0元
那期末余额=期初余额12000+本年累计贷方发生额12066.59-本期累计借方发生额0=24066.59
为什么要看本期累计借方?我本期贷方有金额
本期贷方指其他应付款增加,本期借方指其他应付款减少,都要考虑的
我这个是不是余额表公式设置错了?陈淡水那栏
为什么期末余额是负数
如果实际没付款的话,其他应付款借方发生额为0
自动生成的。所以我想知道公式是怎么算的
其他应付款期末余额=期初贷方余额+本期贷方累计-本期借方累计
注意审题目,我这边需要填的没有本期借贷,只有本年累计
你做账的时候会涉及其他应付款借贷方,借贷方累计是科目余额表才有的,反映这个科目本期增减金额,期末余额=期初余额+本期增加金额-本期减少金额
我现在就是为了建账,为了录余额。图片如楼上所示,想问是不是系统公式设置错了?怎么是负数
按照截图,无法判定是公式错了,也有可能是账有问题
为什么最后两节是年初,好像没看到年末余额
那个是我拿前面的会计的余额表手工录的,需要科目余额表录完才能开始建账啊。所以哪有账有问题
我看这科目余额表没有期末余额
年初就是期末的意思。我就是让你帮我看图片,是不是错了,应该等于24000多?
如果最后一列是期末数的话,那期末数为24000多