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老师好!建筑公司异地预交了增值税,附加税,企业所得税,实际公司有进项,不需交增值税,预交的税款分录怎么做

2023-10-28 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-28 15:36

同学您好,分录如下: 借:应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交附加税/企业所得说 贷:银行存款

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快账用户9163 追问 2023-10-28 15:39

老师!那这个附加税要计捉税金和附加吗

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齐红老师 解答 2023-10-28 15:44

需要的,按照税款归属期计提税金及附加

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同学您好,分录如下: 借:应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交附加税/企业所得说 贷:银行存款
2023-10-28
你好,你是指账务如何做的意思? 
2021-06-08
异地预交增值税、附加税和所得税的会计分录应写在税费账户的借方,具体的会计分录应为: (1)异地预交增值税:应交税费-异地预交增值税 应交税费-异地预交增值税科目借方,现金、银行账户贷方; (2)异地预交附加税:应交税费-异地预交附加税 应交税费-异地预交附加税科目借方,现金、银行账户贷方; (3)异地预交所得税:应交税费-异地预交所得税 应交税费-异地预交所得税科目借方,现金、银行账户贷方
2023-09-27
你好,所得税的话有一部分是地方的,有一部分是属于中央的。
2024-10-29
你好 借应交税费 贷银行存款 
2021-03-31
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