借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-减免税额
所得税享受减免政策。去年应纳所得税额6万元,现在只交6000元。可是今年1月份报表中应交所得税贷方余额还有54000元怎么办?做个什么分录平掉?
去年应交税费应交车船税,余额不平,贷方多了0.01,怎么做分录调整?
应交税费-应交增值税-留抵税额月末有贷方余额,年底需要结平吗?怎么做分录?
应交税费-应交增值税借方有余额 是为什么?去年有个留底税额,今年也抵扣完了,为啥还有借方余额
去年样应交税金-应交个人所得税这个科目借方有余额,是去年6-7月份发生的,前面会计光做缴纳的分录,造成借方有余额,请问,今年怎么调平,分录怎么写
出纳那边什么叫做白条抵库
一直有在分摊房租,现在收到发票了把之前的冲销了,之后每个月进行分摊又怎么写分录呢
为我们企业安装设备的工人住宿费,专票可抵扣吗?
你好老师,我想问一下出口退税首单核实税务局来公司都会问什么问题?目前是他们让准备的资料都准备齐全报过去了
老师,未开票收入每个季度不报,年底报一次行吗
老师给短期员工发劳务费也是走个税申报吗?
私车公用按公里数补贴要交个税吗
已知4月需缴增值税额3万元,如何通过公式求出进项税额?
老师,我们公司要开发票给个人,这个人要拿这张发票去理赔,这张发票怎么开?要这个人的姓名和身份证号码吗?
这是2024年的一笔分录,金额记错了,原材料微电子组件正确的应该是143.4;预付账款应该是407.53;现在应该如何更正呢?
未交增值税,怎么做平
减免税额是需要抵免应交的税,没有要交的税为啥计提呢?