您好,这个最好还是问下当地税务怎么操作呢 各个地区模块不一样的
我们公司给供应商签订的合同约定是6个点,但对方开票是3个点,假如我们应付他们1000元,因为税点原因扣除他们100元,实际只付他们900元,但他们提供的发票还是1000元,我这边应该怎么处理呢
老师你好,我们公司进的材料,对方已经给我我们开发票了,我们也给甲方开发票了,甲方也把钱给我们了,但是现在进货方货没有给我们,我们也给甲方提供不了货,现在税务局让我们提供销售合同,那我们这个合同应该怎么加一句呢,是先收的预收款么?
老师我收到一张材料发票,也认证了,后来这个发票不是要开给我们公司的,对方在电子税务局做了红字发票申请,我这边也在电子税务局已经做了确认,那这笔款我要怎么做账呢
老师你好!供应商那边发票限额了,我们公司的发票还未开,对方让我我们这边在电子税务局的数定证书里给他点合同确认!这个怎么操作呢
老师,你好,我们马上要跟供应商的签合同,但是这个供应商是不对贸易公司开票,我们老板有个体户的公司,可不可以让这个供应商开票给老板的公司,我们老板这个个体户的公司再给我们收购的公司开票呢?或者我们成立个收购部,开个个体户,让我们这边没有发票的能合规开出票来,老师你觉的我们这边怎么处理比较好呢?
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
非全日制是按照劳务报酬还是正常薪资报个人所得税
收到,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评