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老师,20年多开的发票680当时做账借原材料,贷预付账款,借生产成本贷原材料,然后22年到了入库单和一部分款,23年到了其余的发票并打了尾款,我做的会计分录如下对吗

老师,20年多开的发票680当时做账借原材料,贷预付账款,借生产成本贷原材料,然后22年到了入库单和一部分款,23年到了其余的发票并打了尾款,我做的会计分录如下对吗
老师,20年多开的发票680当时做账借原材料,贷预付账款,借生产成本贷原材料,然后22年到了入库单和一部分款,23年到了其余的发票并打了尾款,我做的会计分录如下对吗
老师,20年多开的发票680当时做账借原材料,贷预付账款,借生产成本贷原材料,然后22年到了入库单和一部分款,23年到了其余的发票并打了尾款,我做的会计分录如下对吗
2023-10-26 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-26 14:27

你好 你的会计分录是对的

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快账用户2187 追问 2023-10-26 14:30

我还没说我的会计分录呢

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快账用户2187 追问 2023-10-26 14:30

会计分录如下

会计分录如下
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快账用户2187 追问 2023-10-26 14:32

22年入库单总价9760,20年先多开了980的发票,23年其余发票都到,22年先付了一些款,23年付了尾款,会计分录如上

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齐红老师 解答 2023-10-26 14:41

你好  这笔分录是对的,借原材料,贷预付账款,借生产成本贷原材料   20年 借:原材料680  贷:预付账款680      22年  借:原材料9080  贷:银行存款4880 贷:预付账款4200     付尾款  借:预付账款5560   贷银行存款5560

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快账用户2187 追问 2023-10-27 08:52

22年到了入库单总价9760,付了4880的款,票未到,23年到了票9080,20年多开了680的发票做账借原材料贷预付账款680,借生产成本贷原材料680,那么23年应该如何做账会计分录是什么并且应该拎多少暂估出来呢,22年应该暂估多少元原材料呢

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齐红老师 解答 2023-10-27 09:26

22年暂估原材料 9080借 原材料9080 贷 银行4880 预付4200。 23年到了票借 应缴税费 进项税 贷 原材料 再冲预付款 借 预付账款5560 贷银行存款5560

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快账用户2187 追问 2023-10-27 10:24

没懂,解释一下呗

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齐红老师 解答 2023-10-27 10:38

20年多开了发票时候   借原材料680    贷:预付账款680 22年到了入库单了要减去20年多开的  借:原材料9760-680  贷:银行存款4880   预付款4200  (此时预付账款贷方账面余额4880)      23年到了发票   进项税要递减之前全额暂估入账的原材料    借:应交税费——进项税9080/1.13*0.13     贷:原材料9080/1.13*0.13     支付尾款的时候   借:预付账款4880  贷  银行存款4880    (此时预付账款清零)

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快账用户2187 追问 2023-10-27 10:54

递减没懂

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齐红老师 解答 2023-10-27 10:57

因为你之前是按全额9080计入原材料科目    开了发票是不是进项税了   进项税要冲减之前全额计入原材料的部分9080/1.13*0.13   原材料的入账价值是9080/1.13   进项税是9080/1.13*0.13     

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快账用户2187 追问 2023-10-27 12:48

那为什么680发票多开的时候是借原材料而不是借原材料,借进项税呢

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齐红老师 解答 2023-10-27 12:51

是要借原材料 借进项税的 你当时肯定也是借了进项税。我这里只只是引用了你的题目

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快账用户2187 追问 2023-10-27 13:47

22年总额9760的入库单都到了,但票没到,又在20年多开了680的票借原材料贷预付账款,借生产成本贷原材料了,那22年应该入库多少原材料呢

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齐红老师 解答 2023-10-27 13:50

22年应该入库的是9760-680  由于前期你多开了发票 提前按照发票金额入库了680    后面总额入库单到的时候 ,要把前期提前入库的680扣除   就剩余部分入库    因为票没有到。你就按照9760-680去入库     等票到了   再  借应交税费-进项税  贷原材料 就行了

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快账用户2187 追问 2023-10-27 14:11

哦哦好的,可以这样吗: 20年多开发票680,借原材料680贷预付账款,借生产成本贷原材料680 22年入库单到了9760,付了4880的款,做暂估借原材料9760-680,贷应付账款,借预付账款贷银行存款4880 23年9080发票到,付了尾款4880,则拎暂估9760-680,借原材料9760-680,贷银行存款4880,贷预付账款4200

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齐红老师 解答 2023-10-27 14:14

是的 就是这样  这边建议你统一科目     要么都计入 应付账款   要么都计入预付账款  这样方便统计

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你好 你的会计分录是对的
2023-10-26
你好!第一种情况应该是通过预付账款科目核算。剩下的处理没有问题。不考虑进项税的话。
2020-09-16
学员你好,先红字冲销之前的凭证,然后根据发票做账 借;原材料 应交税费 贷;银行存款
2022-04-12
你好,需要红冲成本 借:原材料 贷:生产成本 借:生产成本 贷:库存商品 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2025-01-13
你好 可以这么做的
2021-04-08
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