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老师好,我6月有一笔实收资本到位当时分录做成了,借:银行存款10万 贷:其他应付款10万 请问老师我现在更正这笔分录怎么更正?

2023-10-26 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-26 10:27

借其的应付款,但是入资本做这个。

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齐红老师 解答 2023-10-26 10:27

借其他应付款,贷实收资本,做这一个,刚才那个忽略就行。

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快账用户6519 追问 2023-10-26 10:44

不用红冲吗?

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齐红老师 解答 2023-10-26 10:44

对的,是的,不用红冲的。

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借其的应付款,但是入资本做这个。
2023-10-26
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2021-12-02
对的,是的,更正的分录是这么做的。
2023-01-04
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2021-03-17
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