发票金额与暂估金额一致 ?
老师我暂估的库存商品,结转了成本,收到的发票与暂估不一致怎么做账务处理呢
老师小企业会计准则,跨年暂估入库,第二年收到发票如何进行账务处理
22年12月收到的货已做暂估入库并售出,23年1月对方才开票,请问,22年未收到进货票可以结转成本吗?如何进行账务处理
暂估入库成本已结转,发票收到后结转有差额如何调整?
想问一下,上月暂估材料入库,并生产了成品,成本成本结算。此尚余材料库存。本月收到发票,除了红冲暂估入账的那次分录,已经结转的销售成本,我该如何账务处理呢
当年发生发生的缴纳的以前年度的滞纳金,所得税汇算时填列在哪个位置
老师,请问附图的分录对吗?
前期一直作为固定资产的,其实是商品,跨年后期调整完固定资产为库存商品,累计折旧部分转入以前年度损益调整,部分冲减当年折旧,,卡片如何调整
固定资产累计折旧需要设置二级科目精确到具体物品吗?还是弄一个表格
老师您好!企业是做销售家用油漆的,现在不是有国家补贴吗,但国补开票要求按面积开,这个怎么核算成本
老师,有很多张发票一笔付款了,每张发票可以分开做账吗?
老师,公司里把购进的车卖出去,只显示二手车交易发票,我公司还要开票出去吗?要缴纳增值税吗
老师,我是一家做建筑设计的公司,2024年跟A公司签订了8万的合同,但是2025年A公司才把发票开给我,开的发票是工程设计服务发票,那我把这张发票入帐入到24年的帐里的话,账务处理要怎么写?
老师,请问 增值税税额转出怎么不是按照13%转呢
员工把自己的房子租给公司使用,给公司开发票,增值税和个税是多少税点