您好,固定资产从您投入使用的次月开始计提折旧
老师您好,我想问一下,我们是6月份刚成立的分公司,今年年初筹办的时候,总部买的一些办公用品还有桌椅之类的固定资产,要计提折旧吗
老师你好,我想问一下固定资产是八月份购买的,发票的开票日期也是八月份的,但是他九月份才拿给我,我现在做帐才入到九月份去,请问,这个固定资产,九月份我需要计提折旧吗?购买固定资产的日期是写八月份还是九月份?
老师请问一下,6月份公司购入一辆45万的轿车,7月份的时候我想一次性折旧,冲前2个月预提的35万费用,这样可以吗(500万以内经营性的固定资产可以一次性折旧,汽车这么折旧可以吗)
老师好,企业是去年成立的,一直没有建账,今年九月份刚建账,可以将固定资产在九月份建账时做购入处理吗?下月开始计提折旧吗?
老师:我想请教一下:今年6月份刚成立的新公司,规模不大,人数不多。之前也没有请会计,我想问一下购买的固定资产是按购买固定资产的下个月折旧吗?我可以从11月份开始计提折旧吗?
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
问题是之前一直没做账。要把之前所有月份的账补齐吗?
你要是说之前没做账,那您从11月份开始计提折旧就行
因为我11月份才入职
你要是说之前没做账,那您从11月份开始计提折旧就行
嗯好!谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢