这个差额一般是不转的,按照两者之中最高的入账的
老师,我们单位没有竣工结算,但是达到预定可使用状态,这个时间是在去年12月底,我现在可以在8月份补录去年12月的暂估在建工程转固定资产么?可以再补计提一下今年的折旧?
请问老师,在建工程是15万元,转入固定资产后,应该在固定资产提折旧,提这15万元的折旧,折旧年限几年?残值率是多少?记入什么科目?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?请问老师?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?请问老师?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\\\\\\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\\\\\\\\\\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?请问老师?
老师你好!我公司将用了六年的车通过二手车交易市场卖给个人,二手车交易市场开的发票没有税额,只有金额,用交增值税吗?
老师,我们超市交的租金和物业管理费,按季度怎么做账,如果交当月的怎么做账
老师,朋友公司让代收一张银行汇票,这个要涉及什么税务问题?后期给他转款可以直接转他个人账户吗?
固定资产卡片里24年3月份做了数据的变动单,原因是增值税做到固定资产里面了,总账里面没调整
今年想同时报考注册会计师和中级的财管 、会计两门,我是先月注会的课程还是中级的课程,先学哪个更有优势
老师你好,我们第四季度有预交的企业所得税税,但是在汇算清缴时不交,还需要退回12月预交的企业所得税,因为我们有研发费用,想问一下在12月份如何做分录。
老师属于12月份的银行手续费,2月份才知道,这个该怎么处理
公司之间往来款,我们公司要注销了,没办法还怎么做账。
请问除增值税、企业所得税、土地增值税、房产税、土地使用税的五个税种有哪一些?
请问客户有委托收款的情况,记账的时候付的款都记到被委托方了,除了反结账修改,怎样才能改到委托方明细,预付账款-委托方之前有明细科目修改不了
那之前在2020年12月已经竣工入固定资产82万了,现在2022年5月评估是80万,不管吗?我们要按照80万做固定资产
? 你都竣工了,为什么要去做评估?
因为这个是收财政局的钱,他要评估价值是多少
你要以第三方的评估报告为准的
是的,我就是要以第三方的评估为准,所以现在就是要调整为80万
那么差额你转到在建工程,然后再转到待处理财产损益科目比较好的