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21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?请问老师?

2023-01-02 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-02 16:55

你好,同学 发票和暂估金额有差异没有

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快账用户3002 追问 2023-01-02 16:58

按审计报告暂估,没有差异(发票开3年质保金)

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齐红老师 解答 2023-01-02 17:00

那你直接 借,应付账款,暂估 贷,银行存款 就可以啦

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快账用户3002 追问 2023-01-02 17:03

老师不需要冲红吗?

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齐红老师 解答 2023-01-02 17:06

不需要,你这里已经转固定资产 金额没有差异,

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快账用户3002 追问 2023-01-02 17:11

转固定资产也是预估(按审计报告)?

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齐红老师 解答 2023-01-02 17:20

你这里暂估金额和后面发票金额没有差异 暂估金额就是实际金额,所以不用调整

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借:应付账款暂估广告牌结算款 72万 贷:银行存款
2023-01-02
你好,同学 121包好了质保金,之前已经入账并转入固定资产 现在取得发票不再单独处理了
2023-01-02
同学你好 借应付账款—暂估72 贷:应付账款—供应商72
2023-01-02
同学,你好 发票金额72万吗?都是质保金吗?
2023-01-02
你好,同学 你之前暂估已经计入了固定资产 发票收到和暂估没有金额差异,那么直接作为附件 借,应付账款,暂估 贷,银行存款
2023-01-02
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