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Q

交房租(没收到发票) 借:预付账款贷:银行存款 收到发票怎么做分录 摊销怎么做分录 请老师把这两个分录写一下。

2023-10-24 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-24 13:05

同学,你好 借:管理费用-房租 长期待摊费用 贷:预付账款

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快账用户2824 追问 2023-10-24 13:06

????两个分录 收到发票是什么分录 ?每个月摊销是什么分录

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齐红老师 解答 2023-10-24 13:07

同学,你好 分开做的话 借:长期待摊费用 贷:预付账款 借:管理费用-房租 贷:长期待摊费用

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快账用户2824 追问 2023-10-24 13:24

老师那收到发票 和摊销。能合并成一个分录写不? 借:管理费用-房租 贷:预付账款

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齐红老师 解答 2023-10-24 13:26

同学,你好 借:管理费用-房租 长期待摊费用 贷:预付账款

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快账用户2824 追问 2023-10-24 13:32

老师这样子

老师这样子
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齐红老师 解答 2023-10-24 13:33

同学,你好 没有理解你的意思

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快账用户2824 追问 2023-10-24 13:38

就这样,不过 长期待摊这个费用。

就这样,不过 长期待摊这个费用。
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齐红老师 解答 2023-10-24 13:41

同学,你好 长期待摊费用不是全部抵消完的

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齐红老师 解答 2023-10-24 13:42

借:长期待摊费用1200 贷:预付账款1200 借:管理费用-房租100 贷:长期待摊费用100

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快账用户2824 追问 2023-10-24 14:29

老师长期待摊费用,期末该有余额吗?

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齐红老师 解答 2023-10-24 14:30

同学,你好 没有摊销完,就有余额

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同学,你好 借:管理费用-房租 长期待摊费用 贷:预付账款
2023-10-24
同学你好 没有发票没法分摊
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借成本费用等科目, 贷预付账款
2023-07-05
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借管理费用 贷预付账款。
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