你好,那实际是以哪个企业名义报关的? 实际业务又是什么的?谁销售给谁的?
老师你好,我想问下,国外客户1与我们公司签的采购订单,然后一部分款是国外客户1付的,剩余尾款时是国外客户2付给我们公司,国外客户1投资于国外客户2,完全控股。请问这种情况,我们公司收到的款,是否可以直接向税务局进行退税,收汇额来自两个公司会不会有影响?
子公司注销了 ,母公司账上对其还有一笔其他应收款未收回,母公司到底应该怎样做是合规的,有老师说这是同一控制下的母子公司借:资本公积,贷:其他应收款 不影响损益,也有老师说要计提坏账准备 或者计入营业外支出。
我们是外贸公司,实际合同买方是香港公司,境外收货公司是美国公司,报关单收货人那栏可以填香港公司+美国公司两个抬头吗?对退税、收汇会有影响吗
请问外贸公司,实际合同买方是香港公司,境外收货公司是美国公司,报关单收货人那栏可以填香港公司+美国公司两个抬头吗?对退税、收汇会有影响吗
外贸企业,老板有公司在香港,内地公司现在出口设备到伊朗,设备出口退税率13%,报关单上的境外收货人是香港公司,发货人内地公司,装箱单、形式发票及提单的对方公司都是境外伊朗公司信息,国际贸易销售合同内地公司跟香港公司签订,国内销售发票也开给香港公司,报关单内容:一般贸易,成交方式FOB,贸易国:中国香港,抵达目的国:伊朗,境外收货人:香港公司,已经预收香港公司20%货款。问题一:装箱单、形式发票及提单跟贸易合同及国内开具销售发票公司名不匹配,后期是否影响退税。问题二:货款未收齐不能申请退税,退税时间是24年4月15日前需收齐货款都可以申请退税吗? 还是退税对收货款时间有限制,收货款时间是多久呢
2023年6月注册,公司实缴款写着2050年,那么实际要几年内实缴投资款,已实缴了
2025年2月之前是小规模,2025年3月开始变为一般纳税人, 二月收到1%普通发票刻章费价税合计1000,当月红冲刻章发票金额1000元, 二月收到采购电脑1%的普通发票价税合计124360, 三月收红冲1%电脑普通发票价税合计124360, 三月收到采购13%的电脑专票金额110053.1,税额1231.29, 二月开1%的销售电脑普通发票价税合计126320 三月红冲1%销售电脑普通发票价税合计126320 三月开13%销售电脑专票金额111787.61税额14532.39 老师,像这样的业务如何入账,申报表时怎么个填写销售额及税额呢?请老师完整的写入账分录?怎么个填写申报税额?我比较笨,理解的能力差,麻烦老师您了,非常感谢!
老师,这题是年初付的,每年租金=租赁设备价值÷[年金系数×(1+i)]
老师,全年一次性年终奖是否纳入全年收入计算个税或单独计算个税,这个怎么选择,应该是有一个计算公式来作为判断依据的吧?
上一期财务报表和所得税申报表有错误,请问是先改哪一个
老师,仓库盘点塑料件出现负数,我该如何处理
老师,我想问一下,一般纳税人开票给别人开专票跟普票有什么区别?做账的时候是怎么做呢?
请问老师汇算清缴年资产总额怎么算的
季度收入158万,库存余额多少合适
个人安装门窗服务向税务局申请代开发票,怎样开才能避开20点的劳务税率
实际报关是以客户的子公司报关的,客户那边母公司汇款。我们销售给 客户,商品是羽绒
那你这种需要问一下银行那边的需要提供什么证明。你收汇和报关不是一个企业
银行那边好像不太要紧,做账有啥影响吗,收汇和报关不一致
有虚开发票的风险
啊,为什么怎么说,进项发票退税的风险吗
你好,因为你收款和发票不一致呀,三流不一致
如果是国外客户经营单位名称发生变更,导致三流不一致呢
出变更函就可以的,这个不影响。