你好 借银行存款9 贷主营业务收入 应交税费 按九万结转成本
老师,我们是购买方,2020年收到对方9%,价税合计5万,2021年4月又收到9%,合计5万的发票。现在发现税率开错,已经开具红字发票,现在又开具正确的专用发票,合计金额为10万,税率为6%。因为税率不同了,之前结转的主营业务成本是91743.12,现在的主营业务成本是94339.62,那这个多出来的成本怎么处理
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
老师,你好,我公司签了9份商品房购买合同,合计总价为1000万,在付认购金时已支付200万,剩下尾款为800万,开发商所提供的发票是按9份合同的对应价格开据的。像这种情况如何做账务处理,合同、发票、付款口径不一致
老师,我們是个体户的,合同金额是10万的,是分批收款的,收了9万也开了9万的发票,余尾款1万未收款未开票的,那么我这个如何做账务处理比较合适,按照合同总金额结转成本还是按照开票的9万结转成本昵
老师,我们是工程公司,我收到了1000万的成本票,对方按照合同付了149万的工程款,我们暂时未给对方开票,请问这个怎么做账
你好,老师,同一个老板控制的不同法人公司的多个公司收款接业务比如A公司缺钱了要给上游运营商公司打款,就BCDF公司汇集款项打到需要打款的A公司。然后A公司给BCDF公司开票,上游运营商公司给A公司开票。这样做可以吗?有风险吗?因为我们需要多个公司分开承接项目
老师,请问全盘会计和库管的财务软件工作怎样分工
老师,一般纳税人开票,一般开什么类目的票可以开成6个点或者9个点的票面
老师,私户可以转公户吗
公司一般户用于采购支付和销售收款没问题的吧,基本户有限额不好用
老师麻烦问一下去年进的设备已经卖出去了,由于没付款就没给票,我12月底就暂估的成本,现在发票来了我应该怎么操作
种的药材是一次种植每年都能收获,买种子,播种,收获中药材如何做分录
老师,我们单位组队6名人员去参加民族体育运动会,每人给支付5200的务工补贴。他们也不是我们单位的人。然后把这6名人员的钱打给一个人了,让他给下面的人发下去,我们也有花名册,按了手印的。我该怎么记账?
老师你好 请问下就是我方开技术发票对方公司开销售货物的进项发票回来 这两张发票的金额可以对冲吗 就是对方以货物付了这张技术发票的开票金额
老师公司购买一辆汽车,可以一次性入账不提折旧吗?
好的,那么余1万到时候开票再结转剩余成本,可以的是吧
你好对的 是这么做的
好的,我明白了,谢谢老师
不用客气 周末愉快
老师,还有一个疑问就是,公司购买一台电脑的,让员工自己购买报销的,但是员工开票开个人发票了,然后公司也给报销了,那这样如何做账务处理啊?
发票退回去,重新开单价是10,000的话做固定资产借固定资产贷,其他应付款 借其他应付款贷银行存款
时间已经过了一个月,系统不同意重新开了
你好,销售方联系不上吗?
是的,已经是重新开不了的
你就正常做固定资产按月折旧,但是抵扣不了所得税。
借:固定资产-電腦,贷:银行存款,那么当月需要计提折旧吗?如果计提分三年计提每个月的金额是一样的吗?计提分录借:管理費用,贷:固定资产-累计折旧,是这样的吗?如果抵扣不了所得税到时候个体户汇算清缴是不是需要纳税调增
次月折旧最低分摊三年借管理费用 贷累计折旧 汇算清缴是不允许抵扣的
贷方这样直接写累计折旧分录的话,固定资产科目岂不是不会自动减少吗?那么分摊金额如何算昵,是不是按照总金额除了36个月的?
固定资产就是不减少,因为你在使用呀 为什么要减少固定资产,它的原值一直都是这个1万
好吧,那么分摊金额是要怎么算,等到分摊3年后又需要如何处理昵,
原值-残值)/12/3 残值率自己设置0-5%
只要固定资产都在,你的固定资产就不用处理,如果是销售出去,再做固定资产清理
好的,谢谢我慢慢了解下
不用客气,周末愉快