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老师,是这样的,我们付款了1万给甲公司但是只收到8千多发票,但是我们已经销售出去了,并开票了,现在需要结转成本,这样子做分录可以的吗?

老师,是这样的,我们付款了1万给甲公司但是只收到8千多发票,但是我们已经销售出去了,并开票了,现在需要结转成本,这样子做分录可以的吗?
2023-10-21 18:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 18:53

您好,是的呢,没收到票的先挂着往来

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快账用户6095 追问 2023-10-21 18:54

挂往来?我现在是需要的是结转成本喔,老师看到我写的分录吗?

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快账用户6095 追问 2023-10-21 18:56

等到我下个月拿到发票,直接把发票放回9月份可以吗?还需做什么账务处理吗?

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齐红老师 解答 2023-10-21 19:02

您好,我看了呀,借方的主营成本把10000全结转了,8000的劳务成本是有发票的,2000是发票还没有来的 我想想8000和2000全用预付账款都可以,因为10000结为主营业务成本了,没有必要一个业务入2次费用 下月来发票或下下月来发票时,我们凭证都装订好了,把这个分录冲了,再按发票做一个分录,这个大分录不影响利润表,就是把发票放在凭证里

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快账用户6095 追问 2023-10-21 19:07

但是我在8月份的时候收到发票已经入到劳务成本去了,就相当于还挂着账是劳务成本的8000元的

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齐红老师 解答 2023-10-21 19:08

您好,收到8000的发票时您是借劳务成本,这个分录是贷 劳务成本,一借一贷就没有了

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快账用户6095 追问 2023-10-21 19:08

如果可以按照我说的这样做分录,那么在下个月收到2000元发票的时候需要做分录比较合适呢

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快账用户6095 追问 2023-10-21 19:10

对啊,现在我做劳务成本去贷方就平了,主要是还没有收到2000成本的发票我不懂怎么处理

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齐红老师 解答 2023-10-21 19:11

您好,因为2000已经入主营业务成本了,做个分录为了把发票放入凭证中,跟8000一样 借:劳务费  2000  贷:劳务费2000 你觉得合适么

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快账用户6095 追问 2023-10-21 19:14

可以两个科目都写一样的呀,是这样吗?借:劳务成本:甲,贷:劳务成本-甲

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齐红老师 解答 2023-10-21 19:17

您好,可以的呀,这个分录没有什么意义,就是把发票入在凭证里,如果好几个月来发票,不去拆以前的分录了 我们季度 收银行手续也是这样的分录呀 借:财务费用  (正)进项税(正)财务费用(负) 因为每月把手续都入账财务费用了,现在收到发票把进项税记进去,

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快账用户6095 追问 2023-10-21 19:21

那如果在下个月能开回来,上个月凭证还没有装订的话,也是可以放回去的了,

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快账用户6095 追问 2023-10-21 19:22

还有我们是小规模纳税人的,不用单独做进项税额吧

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齐红老师 解答 2023-10-21 19:22

您好,是的是的,放一起最好,以后要复印不用找2个月凭证了

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快账用户6095 追问 2023-10-21 19:26

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-21 19:28

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,是的呢,没收到票的先挂着往来
2023-10-21
您好,这个的话是可以结转的,按照预付的30
2024-01-08
那你首先按照你实际的成本,暂估成本处理,后面收到发票就可以了。付款的话就是借预付账款贷银行存款,然后结转成本,借主营业务成本贷预付账款。
2021-07-14
你好     那你们没有开票 但是当时符合收入确定要求了吗。 按照进度来看的话。 如果符合 也得做收入处理。 只是暂时不开票而已。   
2021-01-11
你冲销去年的,做现在的就可以了,同学
2019-06-28
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