您好,是的呢,没收到票的先挂着往来
老师,我们向对方购进商品,对方还没开具发票我们也还没付款,但是商品我们已经收到并销售出去且开具发票,那到时候我要怎么做账呀,那这样就不能结转库存商品了吗
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师,是这样的,我们付款了1万给甲公司但是只收到8千多发票,但是我们已经销售出去了,并开票了,现在需要结转成本,这样子做分录可以的吗?
老师,我们销售设备共100万,归集的成本一共40万的话,已经销售给 客户 但是对方只给我们支付了预付款30万,我们也之开具了这部分的发票 请问我们可以结转成本么,结转的话要结转多少?
提出后付款。就是要钱吧付款请求权也是要钱吧这两个有什么不同?
老师,税金及附加多计提了2元,做笔什么分录,调平呢?谢谢
老师,我公司是劳务派遣公司,保险公司打给我公司的理赔款,我公司又打给客户,那客户会给我公司开发票吗?
老师,你好,那个我要接财税公司的账,那个1到12月的科目余额表,那个科目余额表的期末余额是不是12月末的,也就是2025年1月1月的期初余额。
请问老师,我公司提起的诉讼,提起诉讼时我公司预交了2000多块得案件受理费用。最终我公司赢了,但是判决书判决我公司要承担814.48元,这814.48元会有发票吗?
老师,借:少数股东权益,贷:少数股东损益。和借:少数股东损益,贷:少数股东权益。有啥区别
支票人应自收到被承兑拒绝或者被拒绝付款有关证明真实性3日内将被拒绝使用书通知其前手,其前手应当自通知之日起3日内通知其在再前手,我没理解不是持票人可以向前手同时进行追索,这表达的是什么呀?是一定要持票通知前手,前手再通知其前手,这是再追索?
公司要注销,但是有两笔6%的进项税要退,是不是要做个分录?进项税一直在科目余额表里的进项的期末余额的借方!
社保怎么的减员,在电子税局能减吗
财务软件在哪里下载呢
挂往来?我现在是需要的是结转成本喔,老师看到我写的分录吗?
等到我下个月拿到发票,直接把发票放回9月份可以吗?还需做什么账务处理吗?
您好,我看了呀,借方的主营成本把10000全结转了,8000的劳务成本是有发票的,2000是发票还没有来的 我想想8000和2000全用预付账款都可以,因为10000结为主营业务成本了,没有必要一个业务入2次费用 下月来发票或下下月来发票时,我们凭证都装订好了,把这个分录冲了,再按发票做一个分录,这个大分录不影响利润表,就是把发票放在凭证里
但是我在8月份的时候收到发票已经入到劳务成本去了,就相当于还挂着账是劳务成本的8000元的
您好,收到8000的发票时您是借劳务成本,这个分录是贷 劳务成本,一借一贷就没有了
如果可以按照我说的这样做分录,那么在下个月收到2000元发票的时候需要做分录比较合适呢
对啊,现在我做劳务成本去贷方就平了,主要是还没有收到2000成本的发票我不懂怎么处理
您好,因为2000已经入主营业务成本了,做个分录为了把发票放入凭证中,跟8000一样 借:劳务费 2000 贷:劳务费2000 你觉得合适么
可以两个科目都写一样的呀,是这样吗?借:劳务成本:甲,贷:劳务成本-甲
您好,可以的呀,这个分录没有什么意义,就是把发票入在凭证里,如果好几个月来发票,不去拆以前的分录了 我们季度 收银行手续也是这样的分录呀 借:财务费用 (正)进项税(正)财务费用(负) 因为每月把手续都入账财务费用了,现在收到发票把进项税记进去,
那如果在下个月能开回来,上个月凭证还没有装订的话,也是可以放回去的了,
还有我们是小规模纳税人的,不用单独做进项税额吧
您好,是的是的,放一起最好,以后要复印不用找2个月凭证了
好的,明白了,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~