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老师,请问之前的人只交了销项的印花税,我现在接手,需要一次性补报之前的进项印花税吗?还是慢慢补报回来,还是去更正以前所属期的

2023-10-19 20:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-19 20:16

可以 一次性补报之前的进项印花税

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快账用户1986 追问 2023-10-19 20:51

老师,一次性补报,会不会预警呢?因为连续几年都没报

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齐红老师 解答 2023-10-19 20:51

基本上不会有预警

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快账用户1986 追问 2023-10-19 20:52

基本上不会,意思是有预警的可能嘛,不敢一次性补

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齐红老师 解答 2023-10-19 20:56

那更正申报,或今年补足

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快账用户1986 追问 2023-10-19 20:57

每个月更正申报,会有滞纳金吧

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齐红老师 解答 2023-10-19 20:59

是的,只要涉及到补税,就会有滞纳金

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快账用户1986 追问 2023-10-19 21:00

如果今年慢慢补足,有没影响

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齐红老师 解答 2023-10-19 21:05

会,没有及时足额申报

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快账用户1986 追问 2023-10-19 21:10

老师,要怎么处理比较合适

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齐红老师 解答 2023-10-19 21:10

正规做法是更正 申报。

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齐红老师 解答 2023-10-19 21:11

风险较小的做法,今年补报回来

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快账用户1986 追问 2023-10-19 21:12

今年每个月补报一些嘛

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齐红老师 解答 2023-10-19 21:16

是,今年每个月补报一些

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快账用户1986 追问 2023-10-19 21:17

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-19 21:18

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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相关问题讨论
可以 一次性补报之前的进项印花税
2023-10-19
您好,这个是慢慢补就可以的
2023-10-19
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
是的,差额补申报就可以的
2021-07-13
您好,不用等到12月 现在就可以去大厅更正。
2020-11-25
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