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在2022年9月23日取得物流公司物流费的增值税电子专用发票1份,在上月税局查到为异常发票,要求作转出进项税额转出,税额50多元,在申报的时候,是在申报表二的23a行的异常凭证转出进项税额,这一行输入金额转出吗?

2023-10-19 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-19 19:41

您好,对的,是在这一行填写的这个的哈

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快账用户6514 追问 2023-10-19 20:03

在2022年9月23日取得物流公司物流费的增值税电子专用发票1份,在上月税局查到为异常发票,要求作转出进项税额转出,税额50多元,在申报的时候,是在申报表二的23a行(异常凭证转出进项税额)这一行输入金额转好,还是在23b行(其他应作进项税额转出的情形)好?

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齐红老师 解答 2023-10-19 20:03

这个是属于在申报表二的23a行

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您好,对的,是在这一行填写的这个的哈
2023-10-19
您好,这个味属于23A这个就可以的啊
2023-10-19
你好 ;        可以的;   那你们就去    税务局大厅那边去 报  转出就行了。  你 系统操作不了。 你没法报的; 去大厅报哈   
2022-08-02
你好,你账上红冲进项就行,做到应交税费待认证。
2024-04-07
你好,同学 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税转出
2024-03-14
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